訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 94 | 62 |
| 受取手形 | ※4 111 | 117 |
| 売掛金 | ※1 15,510 | ※1 17,252 |
| 商品及び製品 | 5,009 | 5,097 |
| 前渡金 | 702 | 561 |
| 前払費用 | 95 | 107 |
| 繰延税金資産 | 185 | 133 |
| 未収入金 | ※1 2,188 | ※1 2,058 |
| 短期貸付金 | ※1 9 | ※1 97 |
| 立替金 | ※1 1,187 | ※1 1,207 |
| その他 | 12 | 11 |
| 貸倒引当金 | △7 | △4 |
| 流動資産合計 | 25,100 | 26,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 7,759 | ※2 7,676 |
| 減価償却累計額 | △3,752 | △3,828 |
| 減損損失累計額 | △427 | △427 |
| 建物(純額) | 3,579 | 3,420 |
| 構築物 | 126 | 127 |
| 減価償却累計額 | △90 | △94 |
| 減損損失累計額 | △6 | △6 |
| 構築物(純額) | 29 | 25 |
| 機械及び装置 | 211 | 218 |
| 減価償却累計額 | △139 | △153 |
| 機械及び装置(純額) | 71 | 65 |
| 車両運搬具 | 16 | 16 |
| 減価償却累計額 | △16 | △15 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 311 | 316 |
| 減価償却累計額 | △233 | △243 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 78 | 72 |
| 土地 | ※2 4,875 | ※2 4,828 |
| リース資産 | 230 | 98 |
| 減価償却累計額 | △196 | △92 |
| リース資産(純額) | 33 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 8,668 | 8,418 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 103 | 86 |
| リース資産 | 40 | 28 |
| その他 | 38 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 182 | 153 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 1,969 | ※2 2,100 |
| 関係会社株式 | 421 | 421 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | - |
| 破産更生債権等 | 1 | 0 |
| 役員に対する保険積立金 | 306 | 315 |
| 差入保証金 | 615 | 706 |
| 敷金 | 601 | 604 |
| その他 | 60 | 46 |
| 貸倒引当金 | △50 | △44 |
| 投資その他の資産合計 | 3,928 | 4,150 |
| 固定資産合計 | 12,779 | 12,722 |
| 資産合計 | 37,880 | 39,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※4 1,652 | 885 |
| 買掛金 | ※1,※2 9,035 | ※1,※2 10,307 |
| 短期借入金 | ※1,※2 9,847 | ※1,※2 10,164 |
| リース債務 | 46 | 22 |
| 未払金 | ※1 552 | ※1 506 |
| 未払費用 | 902 | 1,162 |
| 未払法人税等 | 171 | 190 |
| 未払事業所税 | 10 | 21 |
| 未払消費税等 | 64 | 22 |
| 前受金 | 16 | 16 |
| 預り金 | 82 | 121 |
| 賞与引当金 | 279 | 238 |
| 役員賞与引当金 | 15 | 26 |
| 返品調整引当金 | 12 | 13 |
| 流動負債合計 | 22,688 | 23,699 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 4 | 4 |
| リース債務 | 27 | 4 |
| 繰延税金負債 | 790 | 684 |
| 退職給付引当金 | 84 | 70 |
| 役員退職慰労引当金 | 427 | 453 |
| 長期預り敷金保証金 | 270 | 255 |
| 資産除去債務 | 430 | 438 |
| 固定負債合計 | 2,034 | 1,911 |
| 負債合計 | 24,722 | 25,611 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,608 | 1,608 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,321 | 1,321 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 1,321 | 1,321 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 212 | 212 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,003 | 992 |
| 別途積立金 | 2,525 | 2,525 |
| 繰越利益剰余金 | 6,401 | 7,011 |
| 利益剰余金合計 | 10,143 | 10,742 |
| 自己株式 | △334 | △336 |
| 株主資本合計 | 12,738 | 13,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 418 | 479 |
| 評価・換算差額等合計 | 418 | 479 |
| 純資産合計 | 13,157 | 13,814 |
| 負債純資産合計 | 37,880 | 39,426 |