有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 32,886,721 | 34,367,497 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 27,685,229 | ※1 28,987,569 | |||||||||
| 売上総利益 | 5,201,492 | 5,379,928 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 通信費 | 57,627 | 54,683 | |||||||||
| 運賃及び荷造費 | 44,414 | 46,512 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 167,319 | 170,371 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | △23 | △86 | |||||||||
| 給料手当及び賞与 | 1,924,240 | 1,939,190 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 404,071 | 471,867 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 22,500 | 37,700 | |||||||||
| 退職給付費用 | 136,828 | 105,949 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,710 | 9,018 | |||||||||
| 福利厚生費 | 494,254 | 566,431 | |||||||||
| 賃借料 | 368,536 | 363,344 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,904 | 54,778 | |||||||||
| のれん償却額 | 34,427 | 34,427 | |||||||||
| その他 | 478,165 | 461,549 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,205,976 | 4,315,737 | |||||||||
| 営業利益 | 995,516 | 1,064,190 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,501 | 3,333 | |||||||||
| 受取配当金 | 8,422 | 9,090 | |||||||||
| 仕入割引 | 19,333 | 17,958 | |||||||||
| 受取家賃 | 3,906 | 3,906 | |||||||||
| 保険返戻金 | 33,509 | 59,382 | |||||||||
| 為替差益 | - | 738 | |||||||||
| その他 | 15,219 | 29,066 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 82,893 | 123,476 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 9,575 | 7,470 | |||||||||
| 売上割引 | 2,190 | 2,147 | |||||||||
| 支払保証料 | 8,836 | 7,735 | |||||||||
| 為替差損 | 2,431 | - | |||||||||
| その他 | 3,928 | 2,568 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 26,962 | 19,922 | |||||||||
| 経常利益 | 1,051,446 | 1,167,744 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,051,446 | 1,167,744 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 381,003 | 465,603 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △13,370 | △31,120 | |||||||||
| 法人税等合計 | 367,632 | 434,483 | |||||||||
| 当期純利益 | 683,814 | 733,261 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 683,814 | 733,261 | |||||||||