有価証券報告書-第55期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 売上高 | 9,887,735 | 10,811,255 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 285,624 | 284,754 |
| 当期商品仕入高 | 8,237,553 | 9,036,356 |
| 合計 | 8,523,177 | 9,321,111 |
| 他勘定振替高 | ※1 829 | ※1 608 |
| 商品期末たな卸高 | 284,754 | 314,189 |
| 商品売上原価 | 8,237,592 | 9,006,313 |
| 売上総利益 | 1,650,142 | 1,804,941 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 125,006 | 127,550 |
| 販売促進費 | 977 | 924 |
| 貸倒引当金繰入額 | 23,675 | 2,233 |
| 貸倒損失 | 0 | 1,014 |
| 役員報酬 | 53,370 | 51,120 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 10,650 |
| 給料及び賞与 | 715,567 | 766,951 |
| 賞与引当金繰入額 | 53,992 | 70,000 |
| 退職給付費用 | 52,940 | 66,780 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,993 | 6,146 |
| 福利厚生費 | 121,855 | 131,366 |
| 通信交通費 | 66,931 | 67,896 |
| 消耗品費 | 20,537 | 22,806 |
| 賃借料 | 153,427 | 149,965 |
| 減価償却費 | 32,836 | 20,546 |
| 交際費 | 5,127 | 4,762 |
| その他 | 123,567 | 117,992 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,557,807 | 1,618,708 |
| 営業利益 | 92,335 | 186,233 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,031 | 4,400 |
| 受取配当金 | 1,208 | 1,603 |
| 雑収入 | 9,572 | 8,026 |
| 営業外収益合計 | 12,812 | 14,030 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,134 | 8,444 |
| 雑損失 | 1,623 | 97 |
| 営業外費用合計 | 10,758 | 8,542 |
| 経常利益 | 94,389 | 191,721 |
| 特別利益 | - | 1,038 |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,038 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券売却損 | 13,977 | - |
| 減損損失 | ※2 102,180 | ※2 5,052 |
| 特別損失合計 | 116,158 | 5,052 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △21,769 | 187,707 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 24,150 | 140,447 |
| 法人税等調整額 | 16,697 | △47,789 |
| 法人税等合計 | 40,847 | 92,658 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △62,616 | 95,049 |