有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 23,125,591 | 26,706,774 |
売上原価 | 17,551,729 | 19,777,268 |
売上総利益 | 5,573,861 | 6,929,506 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 1,643,362 | 1,835,539 |
役員賞与引当金繰入額 | 5,800 | 7,700 |
退職給付引当金繰入額 | 122,104 | - |
退職給付費用 | - | 126,210 |
減価償却費 | 273,859 | 141,851 |
賃借料 | 258,814 | 253,769 |
貸倒引当金繰入額 | - | 5,445 |
その他 | 1,443,882 | 1,831,126 |
販売費・一般管理費計 | 3,747,823 | 4,201,642 |
全事業営業利益 | 1,826,038 | 2,727,863 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25,301 | 27,723 |
受取賃貸料 | 3,768 | 3,768 |
雑収入 | 11,425 | 8,559 |
営業外収益計 | 40,495 | 40,051 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,759 | 4,837 |
売上割引 | 11,699 | 15,459 |
為替差損 | 15,221 | 1,874 |
固定資産廃棄損 | 3,060 | 5,030 |
手形流動化手数料 | 6,437 | 3,903 |
支払補償費 | 7,500 | 13,500 |
貸倒引当金繰入額 | - | 34,605 |
雑支出 | 5,373 | 6,293 |
営業外費用計 | 56,051 | 85,503 |
当期経常利益 | 1,810,482 | 2,682,411 |
税引前当年度純利益 | 1,810,482 | 2,682,411 |
法人税 | 622,985 | 1,046,990 |
法人税等調整額 | -177,357 | 22,212 |
法人税等合計 | 445,628 | 1,069,202 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,364,854 | 1,613,208 |
少数株主持分利益 | - | - |
当年度純利益 | 1,364,854 | 1,613,208 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 21,118,154 | 24,274,794 |
売上原価 | 16,117,928 | 18,095,900 |
売上総利益又は売上総損失(△) | 5,000,225 | 6,178,894 |
販売費・一般管理費 | 3,320,519 | 3,658,529 |
全事業営業利益 | 1,679,705 | 2,520,365 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25,301 | 27,673 |
受取配当金 | 1,801 | 2,269 |
受取賃貸料 | 3,768 | 3,768 |
雑収入 | 9,628 | 6,290 |
営業外収益計 | 40,500 | 40,001 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,944 | 4,167 |
売上割引 | 11,717 | 15,459 |
為替差損 | 14,728 | 1,383 |
固定資産廃棄損 | 3,060 | 5,030 |
手形流動化手数料 | 6,437 | 3,903 |
支払補償費 | 7,500 | 13,500 |
(うち貸倒引当金繰入額) | - | 34,605 |
雑支出 | 5,373 | 6,293 |
営業外費用計 | 52,760 | 84,342 |
当期経常利益又は当期経常損失(△) | 1,667,445 | 2,476,023 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,667,445 | 2,476,023 |
法人税等 | 610,000 | 1,055,000 |
法人税等調整額 | 85,019 | -61,684 |
法人税等合計 | 695,019 | 993,316 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | 972,426 | 1,482,707 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 349,819 | 434,585 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 80,957 | 28,872 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 1,425,211 | 1,566,248 |
役員賞与引当金繰入額 | 5,800 | 7,700 |
退職給付引当金繰入額 | 122,104 | - |
退職給付費用 | - | 126,210 |
固定資産減価償却費 | 260,195 | 125,284 |