有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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売上高 | 34,168,042 | 24,724,151 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 2,553,232 | 2,725,471 |
当期商品仕入高 | 28,452,502 | 19,783,672 |
合計 | 31,005,735 | 22,509,144 |
商品期末たな卸高 | 2,725,471 | 1,971,404 |
売上原価合計 | 28,280,264 | 20,537,740 |
売上総利益 | 5,887,777 | 4,186,410 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造費 | 160,960 | 119,213 |
車両費 | 141,333 | 124,780 |
広告宣伝費 | 25,555 | 21,763 |
販売促進費 | 21,642 | 8,894 |
貸倒引当金繰入額 | 2,484 | 3,724 |
役員報酬 | 156,660 | 117,480 |
給料 | 1,957,723 | 1,953,094 |
賞与 | 462,178 | 370,084 |
退職給付費用 | 320,197 | 284,621 |
法定福利費 | 284,320 | 264,938 |
福利厚生費 | 49,571 | 41,637 |
交際費 | 55,440 | 21,595 |
旅費 | 88,399 | 60,542 |
通信費 | 126,148 | 121,107 |
水道光熱費 | 58,827 | 52,040 |
消耗品費 | 11,288 | 5,900 |
事務用品費 | 87,735 | 60,954 |
租税公課 | 80,127 | 72,735 |
減価償却費 | 255,924 | 293,298 |
修繕費 | 17,744 | 8,369 |
不動産賃借料 | 69,247 | 67,042 |
その他 | 226,349 | 196,646 |
販売費及び一般管理費合計 | 4,659,860 | 4,270,466 |
営業利益又は営業損失(△) | 1,227,917 | -84,055 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,495 | 11,440 |
受取配当金 | 18,609 | 14,304 |
不動産賃貸料 | 64,557 | 67,129 |
仕入割引 | 366,603 | 200,685 |
その他 | 23,604 | 28,481 |
営業外収益合計 | 477,869 | 322,041 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,672 | 2,739 |
売上割引 | 63,414 | 37,436 |
和解金 | 28,000 | - |
その他 | 3,981 | 818 |
営業外費用合計 | 98,067 | 40,993 |
経常利益 | 1,607,719 | 196,991 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,746 | 12,146 |
特別利益合計 | 2,746 | 12,146 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 32,460 | 28,054 |
減損損失 | 65,909 | - |
投資有価証券評価損 | 73,470 | 558 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 82,000 | - |
その他 | 2,920 | 461 |
特別損失合計 | 256,760 | 29,075 |
税引前当期純利益 | 1,353,705 | 180,062 |
法人税 | 610,908 | 47,969 |
法人税等調整額 | 140,770 | 41,684 |
法人税等合計 | 751,678 | 89,654 |
当期純利益 | 602,026 | 90,408 |