江守グループ HD(9963)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 66,101,022 | 65,997,057 |
| 売上原価 | 60,487,576 | 60,402,100 |
| 売上総利益 | 5,613,445 | 5,594,956 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 425,986 | 475,608 |
| 給料及び手当 | 1,175,372 | 1,263,268 |
| 賞与 | 228,418 | 232,440 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,140 | 7,507 |
| 賞与引当金繰入額 | 218,544 | 155,094 |
| 退職給付費用 | 45,935 | 47,170 |
| 賃借料 | 214,094 | 188,566 |
| 減価償却費 | 159,264 | 210,785 |
| その他 | 1,506,227 | 1,567,309 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,978,986 | 4,147,752 |
| 営業利益 | 1,634,459 | 1,447,204 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,035 | 8,914 |
| 受取配当金 | 88,466 | 79,241 |
| 受取賃貸料 | 28,890 | 33,485 |
| 持分法による投資利益 | 84,653 | 66,808 |
| 為替差益 | 33,013 | 6,265 |
| その他 | 46,852 | 48,139 |
| 営業外収益合計 | 285,912 | 242,855 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 109,590 | 120,715 |
| 売上割引 | 24,738 | 23,599 |
| 賃貸費用 | 7,587 | 7,030 |
| その他 | 6,634 | 15,501 |
| 営業外費用合計 | 148,552 | 166,847 |
| 経常利益 | 1,771,819 | 1,523,212 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 784 | 3,833 |
| 投資有価証券売却益 | 30,824 | - |
| 特別利益合計 | 31,609 | 3,833 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 2,273 | 14,682 |
| 投資有価証券売却損 | 46 | 708 |
| 投資有価証券評価損 | 40,035 | 47,165 |
| 減損損失 | 18,038 | - |
| 災害による損失 | - | 27,689 |
| 特別損失合計 | 60,393 | 90,246 |
| 税引前当期純利益 | 1,743,035 | 1,436,798 |
| 法人税 | 734,465 | 561,386 |
| 法人税等調整額 | -41,105 | 52,139 |
| 法人税等合計 | 693,360 | 613,526 |
| 少数株主利益 | 6,501 | 1,651 |
| 当期純利益 | 1,043,173 | 821,621 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 54,858,316 | 50,202,705 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,366,894 | 1,808,131 |
| 当期商品仕入高 | 50,443,673 | 45,143,929 |
| 合計 | 51,810,567 | 46,952,061 |
| 商品期末たな卸高 | 1,808,131 | 1,355,608 |
| 商品売上原価 | 50,002,435 | 45,596,452 |
| ソフトウエア開発売上原価 | 622,820 | 548,267 |
| 製品売上原価 | ||
| 売上原価合計 | 50,625,256 | 46,144,720 |
| 売上総利益 | 4,233,059 | 4,057,985 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 346,818 | 303,795 |
| 広告宣伝費 | 33,153 | 28,839 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,787 | - |
| 役員報酬 | 206,754 | 207,183 |
| 給料及び手当 | 727,431 | 728,804 |
| 賞与 | 177,861 | 181,078 |
| 賞与引当金繰入額 | 174,210 | 106,999 |
| 退職給付費用 | 37,464 | 37,831 |
| 福利厚生費 | 186,410 | 178,988 |
| 交際費 | 88,670 | 102,090 |
| 通信費 | 58,529 | 59,508 |
| 旅費及び交通費 | 154,957 | 145,915 |
| 賃借料 | 134,227 | 109,941 |
| 減価償却費 | 121,645 | 159,135 |
| 修繕費 | 9,423 | 11,085 |
| その他 | 390,395 | 415,234 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,852,742 | 2,776,432 |
| 営業利益 | 1,380,316 | 1,281,553 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,025 | 4,250 |
| 受取配当金 | 212,874 | 131,479 |
| 受取賃貸料 | 59,852 | 60,251 |
| その他 | 23,890 | 23,678 |
| 営業外収益合計 | 303,642 | 219,659 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76,966 | 92,025 |
| 売上割引 | 24,679 | 23,467 |
| 手形売却損 | 11,433 | 6,958 |
| 賃貸費用 | 32,920 | 32,389 |
| 為替差損 | 26,652 | 2,456 |
| その他 | - | 2,467 |
| 営業外費用合計 | 172,652 | 159,765 |
| 経常利益 | 1,511,306 | 1,341,447 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 172 | 2,114 |
| 投資有価証券売却益 | 30,824 | - |
| 子会社清算益 | - | 5,868 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 2,180 |
| 特別利益合計 | 30,996 | 10,164 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1,455 | 9,740 |
| 投資有価証券売却損 | 46 | 51 |
| 投資有価証券評価損 | 40,035 | 47,165 |
| 子会社整理損 | - | 12,559 |
| 減損損失 | 18,038 | - |
| 特別損失合計 | 59,575 | 69,517 |
| 税引前当期純利益 | 1,482,728 | 1,282,094 |
| 法人税 | 624,000 | 430,000 |
| 法人税等調整額 | -37,421 | 73,862 |
| 法人税等合計 | 586,578 | 503,862 |
| 当期純利益 | 896,149 | 778,232 |