有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,283,808 | 5,425,118 |
| 受取手形 | 28,803 | 18,069 |
| 売掛金 | 8,612,707 | 8,210,374 |
| 商品 | 2,066,917 | 2,456,070 |
| 繰延税金資産 | 234,462 | 173,848 |
| 未収入金 | 1,007,157 | 1,080,791 |
| その他 | 33,082 | 26,457 |
| 貸倒引当金 | △18,141 | △16,456 |
| 流動資産合計 | 16,248,798 | 17,374,274 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,412,617 | 1,351,757 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △599,168 | △599,150 |
| 建物(純額) | 813,449 | 752,607 |
| 建物附属設備 | 2,594,603 | 2,630,713 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,777,115 | △1,894,608 |
| 建物附属設備(純額) | 817,488 | 736,105 |
| 構築物 | 139,618 | 139,082 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △102,831 | △107,516 |
| 構築物(純額) | 36,786 | 31,565 |
| 機械及び装置 | 184,422 | 193,692 |
| 減価償却累計額 | △139,318 | △149,018 |
| 機械及び装置(純額) | 45,103 | 44,673 |
| 車両運搬具 | 170,939 | 61,586 |
| 減価償却累計額 | △145,562 | △58,173 |
| 車両運搬具(純額) | 25,377 | 3,412 |
| 工具、器具及び備品 | 687,427 | 621,669 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △489,876 | △415,419 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 197,551 | 206,249 |
| 土地 | ※1 2,644,898 | ※1 2,608,329 |
| 有形固定資産合計 | ※2 4,580,656 | ※2 4,382,944 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 148,272 | 237,848 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,520 | 22,916 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 451 | 350 |
| 無形固定資産合計 | 184,857 | 287,729 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 827,385 | 727,742 |
| 差入保証金 | 1,501,081 | 1,540,790 |
| 会員権 | 35,240 | 38,590 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 54,316 | 63,383 |
| 繰延税金資産 | 380,505 | 424,063 |
| その他 | 15,384 | 12,010 |
| 貸倒引当金 | △61,308 | △52,386 |
| 投資その他の資産合計 | 2,783,565 | 2,785,154 |
| 固定資産合計 | 7,549,079 | 7,455,828 |
| 資産合計 | 23,797,878 | 24,830,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 9,638,046 | ※1 10,457,632 |
| リース債務 | 136,400 | 116,896 |
| 未払金 | 101,841 | 166,010 |
| 未払費用 | 899,180 | 960,782 |
| 未払法人税等 | 191,310 | 160,605 |
| 賞与引当金 | 405,000 | 330,000 |
| 役員賞与引当金 | 18,000 | - |
| 資産除去債務 | - | 1,118 |
| その他 | 19,816 | 20,920 |
| 流動負債合計 | 11,409,595 | 12,213,966 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 158,292 | 267,041 |
| 退職給付引当金 | 1,032,176 | 1,102,066 |
| 役員退職慰労引当金 | 238,145 | 234,939 |
| 資産除去債務 | 195,356 | 202,343 |
| その他 | 24,424 | 28,424 |
| 固定負債合計 | 1,648,395 | 1,834,813 |
| 負債合計 | 13,057,990 | 14,048,780 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 9,408 | 7,056 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,200,897 | 3,436,901 |
| 利益剰余金合計 | 7,964,437 | 8,198,089 |
| 自己株式 | △2,852 | △170,908 |
| 株主資本合計 | 10,500,975 | 10,566,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 238,912 | 214,751 |
| 評価・換算差額等合計 | 238,912 | 214,751 |
| 純資産合計 | 10,739,888 | 10,781,322 |
| 負債純資産合計 | 23,797,878 | 24,830,102 |