有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,068 | ※1 4,995 |
| 受取手形 | 280 | 323 |
| 売掛金 | ※3 2,160 | ※3 2,682 |
| 商品及び製品 | 808 | 1,039 |
| 原材料及び貯蔵品 | 325 | 334 |
| 前渡金 | 48 | 0 |
| 前払費用 | 14 | 14 |
| 繰延税金資産 | 103 | 90 |
| 短期貸付金 | ※3 65 | ※3 40 |
| その他 | ※3 34 | ※3 35 |
| 貸倒引当金 | △1 | △2 |
| 流動資産合計 | 8,909 | 9,553 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 4,933 | ※1,※2 5,186 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,824 | △4,047 |
| 建物(純額) | 1,109 | 1,138 |
| 構築物 | ※2 2,748 | ※2 3,165 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,948 | △2,065 |
| 構築物(純額) | 800 | 1,099 |
| 機械及び装置 | ※2 2,831 | ※2 2,929 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,396 | △2,483 |
| 機械及び装置(純額) | 434 | 446 |
| 車両運搬具 | 801 | 853 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △671 | △729 |
| 車両運搬具(純額) | 130 | 124 |
| 工具、器具及び備品 | 1,754 | 1,882 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,481 | △1,581 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 272 | 301 |
| 土地 | ※1,※2 4,306 | ※1,※2 4,602 |
| 建設仮勘定 | 195 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 7,249 | 7,717 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14 | 59 |
| 借地権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 22 | 56 |
| その他 | 9 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 48 | 128 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,389 | 2,592 |
| 関係会社株式 | 1,125 | 936 |
| 出資金 | 18 | 23 |
| 長期貸付金 | 0 | - |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 破産更生債権等 | 27 | 21 |
| 長期前払費用 | 5 | 3 |
| 繰延税金資産 | 16 | - |
| 差入保証金 | 142 | 144 |
| その他 | 281 | 291 |
| 貸倒引当金 | △208 | △203 |
| 投資その他の資産合計 | 3,798 | 3,809 |
| 固定資産合計 | 11,095 | 11,655 |
| 資産合計 | 20,004 | 21,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 470 | 421 |
| 買掛金 | ※1,※3 1,117 | ※1,※3 1,471 |
| 短期借入金 | ※1 2,270 | ※1 2,545 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 100 | ※1 130 |
| 未払金 | ※3 168 | ※3 309 |
| 未払費用 | 88 | 90 |
| 未払法人税等 | 166 | 155 |
| 未払消費税等 | 30 | 18 |
| 前受金 | 64 | 13 |
| 預り金 | 11 | 21 |
| 賞与引当金 | 211 | 191 |
| 固定資産解体費用引当金 | 36 | - |
| その他 | 13 | 50 |
| 流動負債合計 | 4,749 | 5,419 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 179 | ※1 49 |
| 繰延税金負債 | - | 14 |
| 退職給付引当金 | 562 | 578 |
| 役員退職慰労引当金 | 177 | 145 |
| 資産除去債務 | 55 | 95 |
| その他 | 197 | 199 |
| 固定負債合計 | 1,171 | 1,082 |
| 負債合計 | 5,920 | 6,501 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,512 | 1,512 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 379 | 379 |
| その他資本剰余金 | 869 | 869 |
| 資本剰余金合計 | 1,248 | 1,248 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 38 | 34 |
| 特別償却準備金 | 198 | 160 |
| 別途積立金 | 10,240 | 10,440 |
| 繰越利益剰余金 | 613 | 896 |
| 利益剰余金合計 | 11,090 | 11,531 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 13,843 | 14,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 239 | 422 |
| 評価・換算差額等合計 | 239 | 422 |
| 純資産合計 | 14,083 | 14,707 |
| 負債純資産合計 | 20,004 | 21,209 |