有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 4,564 | ※3 5,540 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,576 | 3,248 |
| 商品及び製品 | 1,615 | 1,431 |
| 仕掛品 | 20 | 26 |
| 原材料及び貯蔵品 | 187 | 124 |
| 繰延税金資産 | 150 | 147 |
| その他 | 187 | 174 |
| 貸倒引当金 | △10 | △5 |
| 流動資産合計 | 11,292 | 10,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2,※3 8,247 | ※2,※3 8,331 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,461 | △6,444 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,786 | 1,887 |
| 機械装置及び運搬具 | ※2 4,414 | ※2 4,401 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,790 | △3,753 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 624 | 648 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 2,495 | ※2 2,832 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,155 | △2,253 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 340 | 579 |
| 土地 | ※2,※3 5,617 | ※2,※3 5,465 |
| 建設仮勘定 | 9 | 50 |
| 有形固定資産合計 | 8,378 | 8,630 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 164 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 164 | 102 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※3 3,688 | ※1,※3 3,681 |
| 繰延税金資産 | 102 | 76 |
| 差入保証金 | 191 | 180 |
| その他 | 207 | 170 |
| 貸倒引当金 | △78 | △38 |
| 投資その他の資産合計 | 4,111 | 4,070 |
| 固定資産合計 | 12,654 | 12,804 |
| 資産合計 | 23,947 | 23,492 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 2,971 | ※3 1,919 |
| 短期借入金 | ※3 2,956 | ※3 3,004 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 143 | ※3 192 |
| 未払法人税等 | 204 | 149 |
| 賞与引当金 | 254 | 289 |
| その他 | 682 | 801 |
| 流動負債合計 | 7,212 | 6,357 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 505 | ※3 496 |
| 繰延税金負債 | 70 | 113 |
| 固定資産解体費用引当金 | 36 | 36 |
| 役員退職慰労引当金 | 167 | 185 |
| 退職給付に係る負債 | 764 | 725 |
| 資産除去債務 | 23 | 24 |
| その他 | 188 | 194 |
| 固定負債合計 | 1,756 | 1,776 |
| 負債合計 | 8,968 | 8,134 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,512 | 1,512 |
| 資本剰余金 | 1,245 | 1,245 |
| 利益剰余金 | 11,892 | 12,206 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 14,642 | 14,956 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 266 | 329 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 40 | 42 |
| その他の包括利益累計額合計 | 306 | 372 |
| 少数株主持分 | 28 | 29 |
| 純資産合計 | 14,978 | 15,358 |
| 負債純資産合計 | 23,947 | 23,492 |