有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 5,540 | ※3 5,726 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,241 | 2,778 |
| 商品及び製品 | 1,335 | 1,068 |
| 仕掛品 | 26 | 80 |
| 原材料及び貯蔵品 | 124 | 327 |
| 繰延税金資産 | 147 | 137 |
| その他 | 174 | 151 |
| 貸倒引当金 | △5 | △1 |
| 流動資産合計 | 10,585 | 10,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2,※3 8,331 | ※2,※3 8,719 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,444 | △6,652 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,887 | 2,066 |
| 機械装置及び運搬具 | ※2 4,401 | ※2 4,425 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,753 | △3,810 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 648 | 614 |
| 工具、器具及び備品 | 2,832 | 3,024 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,253 | △2,402 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 579 | 621 |
| 土地 | ※2,※3 5,465 | ※2,※3 5,180 |
| 建設仮勘定 | 50 | 195 |
| 有形固定資産合計 | 8,630 | 8,679 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 102 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 102 | 72 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※3 3,681 | ※1,※3 3,575 |
| 繰延税金資産 | 76 | 100 |
| 差入保証金 | 180 | 187 |
| その他 | ※5 325 | ※5 351 |
| 貸倒引当金 | ※5 △193 | ※5 △209 |
| 投資その他の資産合計 | 4,070 | 4,005 |
| 固定資産合計 | 12,804 | 12,756 |
| 資産合計 | 23,389 | 23,024 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※3 1,919 | ※3 1,877 |
| 短期借入金 | ※3 3,004 | ※3 2,942 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 192 | ※3 140 |
| 未払法人税等 | 164 | 217 |
| 賞与引当金 | 289 | 274 |
| 固定資産解体費用引当金 | - | 36 |
| その他 | 813 | 525 |
| 流動負債合計 | 6,384 | 6,014 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 496 | ※3 339 |
| 繰延税金負債 | 113 | 75 |
| 固定資産解体費用引当金 | 36 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 185 | 212 |
| 退職給付に係る負債 | 725 | 721 |
| 資産除去債務 | 24 | 53 |
| その他 | 194 | 198 |
| 固定負債合計 | 1,776 | 1,601 |
| 負債合計 | 8,160 | 7,615 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,512 | 1,512 |
| 資本剰余金 | 1,245 | 1,245 |
| 利益剰余金 | 12,076 | 12,423 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 14,826 | 15,173 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 329 | 229 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 42 | △23 |
| その他の包括利益累計額合計 | 372 | 206 |
| 非支配株主持分 | 29 | 28 |
| 純資産合計 | 15,228 | 15,408 |
| 負債純資産合計 | 23,389 | 23,024 |