7517 黒田電気

7517
2018/03/15
時価
1070億円
PER 予
28.38倍
2010年以降
5.59-26.47倍
(2010-2017年)
PBR
1.37倍
2010年以降
0.41-1.38倍
(2010-2017年)
配当 予
2.47%
ROE 予
4.82%
ROA 予
3%
資料
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有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
(3) 当社が大株主である法人の役職員であったことはないこと。
(4) 当社の主要な取引先法人(直前事業年度及び過去3事業年度における当社との取引の支払額または受取額が、当社または取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている法人)の役職員でないこと。
(5) 当社から多額の寄付(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額以上の金額)を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
2016/06/29 12:31
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
したがって、当社は、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及び「アジア」の2つを報告セグメントとしております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2016/06/29 12:31
#3 主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由(連結)
連結子会社の数
3社
非連結子会社の名称
クロダ エレクトリック(ベトナム)CO.,LTD.
エコ テックウェル コリア INC.
クロダ エレクトリック メキシコ S.A. de C.V.
上記3社は、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等からみて、連結財務諸表に与える影響が軽微であるため、当連結会計年度は非連結子会社としております。2016/06/29 12:31
#4 主要な顧客ごとの情報
3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
相手先売上高関連するセグメント名
Samsung Mexicana S.A. DE C.V.29,825日本
2016/06/29 12:31
#5 事業等のリスク
当社は、顧客企業の海外への生産拠点移転の動向に対応するため、昭和53年7月のZ.クロダ(シンガポール)PTE.LTD.の設立以降、アジア、欧州及び北米地域に海外子会社の設立等を進めてまいりました。また、ここ数年は、中国、ASEAN等のアジア地域において、主に、自動車関連ビジネス向けに積極的なM&A、資本提携等を行い、新事業への参入及び生産・販売体制の強化を図ってまいりました。
平成28年3月期におけるアジア地域の売上高は866億24百万円、営業利益は22億17百万円、資産は405億92百万円となっております。
当社グループは、今後もグローバル化を推進し、収益拡大の為の積極的な投資、不採算部門の再構築を図り、海外での生産・販売体制を強化してまいりますが、進出先における政府の規制、経済情勢、為替、雇用情勢等の変化により、当社グループの経営成績及び財政状態は影響を受ける可能性があります。
2016/06/29 12:31
#6 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は、第三者間取引価格に基づいております。2016/06/29 12:31
#7 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)(連結)
4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
売上高前連結会計年度当連結会計年度
報告セグメント計346,311304,551
「その他」の区分の売上高7,3077,561
セグメント間取引消去△27,206△26,506
連結財務諸表の売上高326,412285,605
2016/06/29 12:31
#8 売上高、地域ごとの情報(連結)
売上高

(注)1 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2 各区分に属する主な国又は地域
アジア……タイ、台湾、韓国
その他……米国、スロバキア、ハンガリー2016/06/29 12:31
#9 業績等の概要
そのような状況の下、当社グループは「強い成長基盤を構築する」をスローガンに掲げ、重点事業及び重点エリアへの集中、ビジネス拡大のための継続的かつ積極的な投資を行い、収益基盤の多様化と安定的な企業成長への取組みを行ってまいりましたが、国内外における液晶関連ビジネスが急激な市場変化の影響を受けたことにより、下期、特に第4四半期に当初計画を大幅に下回る結果となりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は2,856億5百万円(前期比12.5%減)、営業利益は81億8百万円(前期比18.1%減)、経常利益は77億19百万円(前期比25.1%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は38億71百万円(前期比42.8%減)となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
2016/06/29 12:31
#10 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2)経営成績の分析
当連結会計年度における売上高は2,856億5百万円、売上総利益は243億72百万円、販売費及び一般管理費は162億63百万円、営業利益は81億8百万円となりました。営業外損益は3億88百万円の損失計上となりました。
その結果、経常利益は77億19百万円となり、売上高経常利益率は2.7%となりました。
2016/06/29 12:31

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