五洋インテックス(7519)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,597,101 | 1,648,235 |
| 売上原価 | 941,389 | 939,019 |
| 売上総利益 | 655,712 | 709,215 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 253,552 | 252,547 |
| 賞与 | 4,135 | 6,768 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,576 | 6,316 |
| 貸倒引当金繰入額 | 118 | - |
| 退職給付費用 | 5,955 | 5,738 |
| 業務委託費 | 48,357 | 40,839 |
| 賃借料 | 54,815 | 54,976 |
| 減価償却費 | 16,825 | 17,173 |
| その他 | 337,872 | 321,290 |
| 販売費・一般管理費計 | 726,207 | 705,652 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -70,495 | 3,563 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 674 | 690 |
| 為替差益 | 775 | 2,424 |
| 保険解約返戻金 | 957 | 9 |
| その他 | 4,044 | 3,662 |
| 営業外収益計 | 6,453 | 6,786 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,573 | 10,555 |
| 売上割引 | 455 | 454 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 54,850 |
| 創立費償却 | - | 322 |
| 株式交付費 | 1,170 | 12,852 |
| 社債発行費 | 7,979 | - |
| その他 | 1,791 | 7,745 |
| 営業外費用計 | 20,971 | 86,780 |
| 当期経常損失(△) | -85,014 | -76,429 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 6 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | 332 |
| 特別利益計 | 6 | 332 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 0 |
| 税引前当年度純損失(△) | -85,007 | -76,097 |
| 法人税 | 5,838 | 10,188 |
| 法人税等合計 | 5,838 | 10,188 |
| 四半期純損失(△) | -90,846 | -86,285 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -90,846 | -86,285 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,474,279 | 1,515,546 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 254,658 | 265,638 |
| 当期商品仕入高 | 938,759 | 919,262 |
| 合計 | 1,193,418 | 1,184,901 |
| 他勘定振替高 | 42,479 | 36,378 |
| 商品期末たな卸高 | 265,638 | 271,834 |
| 売上原価合計 | 885,300 | 876,687 |
| 売上総利益 | 588,978 | 638,858 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 55,836 | 57,495 |
| 広告宣伝費 | 57,559 | 42,396 |
| 見本帳費 | 18,500 | 7,162 |
| 貸倒引当金繰入額 | 139 | - |
| 役員報酬 | 19,397 | 23,441 |
| 給料及び手当 | 225,505 | 224,248 |
| 賞与 | 2,861 | 6,495 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,000 | 5,316 |
| 退職給付費用 | 5,423 | 4,944 |
| 業務委託費 | 48,357 | 40,839 |
| 福利厚生費 | 35,300 | 38,238 |
| 租税公課 | 10,285 | 12,567 |
| 消耗品費 | 19,971 | 19,364 |
| 旅費及び交通費 | 22,336 | 22,575 |
| 賃借料 | 44,006 | 43,989 |
| 通信費 | 8,029 | 8,185 |
| 減価償却費 | 16,825 | 17,170 |
| その他 | 72,638 | 71,335 |
| 販売費・一般管理費計 | 665,972 | 645,767 |
| 全事業営業損失(△) | -76,993 | -6,908 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,103 | 1,581 |
| 受取賃貸料 | 9,406 | 9,540 |
| 為替差益 | 775 | 2,424 |
| その他 | 9,191 | 8,653 |
| 営業外収益計 | 20,477 | 22,199 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,573 | 10,555 |
| 売上割引 | 455 | 454 |
| 賃貸収入原価 | 9,406 | 9,540 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 54,462 |
| 株式交付費 | 1,170 | 12,852 |
| 社債発行費 | 7,979 | - |
| その他 | 1,657 | 7,600 |
| 営業外費用計 | 30,244 | 95,465 |
| 当期経常損失(△) | -86,760 | -80,175 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 6 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | 332 |
| 特別利益計 | 6 | 332 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 特別損失計 | 0 | 0 |
| 税引前当年度純損失(△) | -86,753 | -79,842 |
| 法人税 | 4,840 | 9,251 |
| 法人税等合計 | 4,840 | 9,251 |
| 四半期純損失(△) | -91,594 | -89,094 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,989 | 13,029 |