デイトナ(7228)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,879,474 | 5,791,838 |
| 売上原価 | 3,642,789 | 3,633,394 |
| 売上総利益 | 2,236,684 | 2,158,443 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 152,609 | 152,494 |
| 広告宣伝費 | 129,386 | 105,697 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,052 | 100 |
| 役員報酬 | 61,540 | 61,341 |
| 給料及び手当 | 624,437 | 592,342 |
| 賞与 | 102,403 | 68,457 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,096 | 16,244 |
| 福利厚生費 | 148,021 | 131,773 |
| 退職給付費用 | 29,070 | 29,850 |
| 旅費及び交通費 | 48,920 | 52,913 |
| 賃借料 | 104,068 | 85,003 |
| リース料 | 13,921 | 17,921 |
| 減価償却費 | 97,171 | 98,379 |
| 研究開発費 | 32,737 | 36,380 |
| その他 | 401,794 | 344,653 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,971,232 | 1,793,556 |
| 全事業営業利益 | 265,452 | 364,887 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 85 | 87 |
| 受取手数料 | 10,640 | 10,010 |
| 為替差益 | 331 | 11,371 |
| 負ののれん償却額 | 3,463 | 1,731 |
| その他 | 8,809 | 7,529 |
| 営業外収益計 | 23,330 | 30,730 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,690 | 19,975 |
| その他 | 8,229 | 6,548 |
| 営業外費用計 | 30,920 | 26,523 |
| 当期経常利益 | 257,863 | 369,094 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,008 | 720 |
| 店舗移転補償金 | 66,263 | - |
| 店舗閉鎖補償金 | 84,126 | - |
| 負ののれん発生益 | 30,981 | - |
| 特別利益計 | 182,379 | 720 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,254 | 2 |
| 減損損失 | - | 44,891 |
| その他 | 13 | - |
| 特別損失計 | 3,268 | 44,894 |
| 税引前当年度純利益 | 436,974 | 324,920 |
| 法人税 | 96,332 | 162,908 |
| 法人税等調整額 | 32,401 | -4,305 |
| 法人税等合計 | 128,733 | 158,603 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 308,240 | 166,317 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 22,780 | -12,273 |
| 当年度純利益 | 285,459 | 178,591 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,418,106 | 3,704,058 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 627,169 | 740,958 |
| 当期商品仕入高 | 2,225,273 | 2,369,776 |
| 合計 | 2,852,443 | 3,110,735 |
| 他勘定振替高 | 26,941 | 28,038 |
| 商品期末たな卸高 | 740,958 | 737,482 |
| 売上原価合計 | 2,084,543 | 2,345,215 |
| 売上総利益 | 1,333,563 | 1,358,843 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 133,801 | 136,593 |
| 広告宣伝費 | 57,944 | 55,228 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,346 | 72 |
| 役員報酬 | 36,421 | 36,722 |
| 給料及び手当 | 294,577 | 291,296 |
| 賞与 | 92,817 | 64,072 |
| 賞与引当金繰入額 | 14,785 | 14,591 |
| 福利厚生費 | 65,823 | 63,416 |
| 退職給付費用 | 25,252 | 26,353 |
| 旅費及び交通費 | 39,662 | 43,346 |
| 賃借料 | 3,878 | 3,711 |
| リース料 | 9,288 | 9,112 |
| 減価償却費 | 44,839 | 44,616 |
| 研究開発費 | 28,522 | 30,159 |
| 支払手数料 | 30,290 | 30,783 |
| その他 | 141,970 | 117,985 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,029,222 | 968,062 |
| 全事業営業利益 | 304,340 | 390,780 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 14,574 | 11,258 |
| 受取手数料 | 2,798 | 2,635 |
| 技術指導料 | 3,208 | 4,045 |
| 為替差益 | 2,558 | 16,000 |
| その他 | 3,046 | 2,728 |
| 営業外収益計 | 26,186 | 36,669 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,720 | 9,993 |
| 社債利息 | 3,192 | 2,201 |
| 支払手数料 | 2,393 | 2,388 |
| 支払保証料 | 2,134 | 1,680 |
| その他 | 1,695 | 2,334 |
| 営業外費用計 | 21,137 | 18,597 |
| 当期経常利益 | 309,389 | 408,851 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,008 | 423 |
| 特別利益計 | 1,008 | 423 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 159 | 2 |
| 関係会社株式評価損 | 14,889 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 21,209 | - |
| 特別損失計 | 36,258 | 2 |
| 税引前当年度純利益 | 274,140 | 409,272 |
| 法人税 | 95,369 | 162,038 |
| 法人税等調整額 | 31,229 | -7,886 |
| 法人税等合計 | 126,598 | 154,151 |
| 当年度純利益 | 147,541 | 255,120 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 32,737 | 36,380 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -3,564 | 155 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 28,522 | 30,159 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -3,091 | -6,558 |