YKT(2693)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,518,601 | 9,870,040 |
| 売上原価 | 8,137,126 | 7,555,136 |
| 売上総利益 | 2,381,474 | 2,314,904 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,988,387 | 1,904,642 |
| 全事業営業利益 | 393,087 | 410,262 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,034 | 4,970 |
| 受取配当金 | 7,046 | 8,267 |
| 仕入割引 | 13,906 | 16,337 |
| 不動産賃貸料 | 33,804 | 33,804 |
| 補助金収入 | - | 19,166 |
| その他 | 6,152 | 3,621 |
| 営業外収益計 | 67,943 | 86,167 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14,607 | 13,981 |
| 為替差損 | 8,084 | 2,364 |
| 売上債権売却損 | 4,960 | 3,083 |
| 不動産賃貸費用 | 14,134 | 13,433 |
| その他 | 304 | 327 |
| 営業外費用計 | 42,091 | 33,190 |
| 当期経常利益 | 418,939 | 463,238 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 191 | 445 |
| 特別利益計 | 191 | 445 |
| 特別損失計 | 18,000 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 18,000 | - |
| 税引前当年度純利益 | 401,130 | 463,684 |
| 法人税 | 130,560 | 157,307 |
| 法人税等調整額 | 46,593 | 38,170 |
| 法人税等合計 | 177,154 | 195,478 |
| 四半期純利益 | 223,976 | 268,206 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | -6,472 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 223,976 | 274,678 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,536,882 | 9,224,052 |
| 売上原価 | 7,514,494 | 7,231,129 |
| 売上総利益 | 2,022,387 | 1,992,922 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,600,447 | 1,530,088 |
| 全事業営業利益 | 421,940 | 462,833 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,153 | 5,713 |
| 受取配当金 | 7,046 | 8,267 |
| 仕入割引 | 13,906 | 16,337 |
| 為替差益 | - | 4,391 |
| 不動産賃貸料 | 33,804 | 33,804 |
| その他 | 8,639 | 7,844 |
| 営業外収益計 | 70,549 | 76,357 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,675 | 11,549 |
| 売上債権売却損 | 4,960 | 3,083 |
| 不動産賃貸費用 | 14,134 | 13,433 |
| 為替差損 | 991 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,344 | 47,931 |
| その他 | - | 60 |
| 営業外費用計 | 40,106 | 76,057 |
| 当期経常利益 | 452,383 | 463,133 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 191 | - |
| 特別利益計 | 191 | - |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 60,800 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 18,000 | - |
| 特別損失計 | 78,800 | - |
| 税引前当年度純利益 | 373,774 | 463,133 |
| 法人税 | 130,377 | 157,126 |
| 法人税等調整額 | 49,919 | 24,507 |
| 法人税等合計 | 180,297 | 181,634 |
| 四半期純利益 | 193,476 | 281,499 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -6,507 | -3,648 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 600,820 | 604,547 |
| 従業員賞与 | 227,432 | 187,905 |
| 旅費及び交通費 | 200,141 | 183,125 |
| 退職給付費用 | 63,662 | 52,343 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,723 | -1,128 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 472,667 | 478,022 |
| 従業員賞与 | 210,345 | 170,327 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,034 | 469 |
| 減価償却費 | 36,880 | 43,197 |