有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 2,576,405 | 2,551,801 |
売上原価 | 2,379,166 | 2,369,354 |
売上総利益 | 197,239 | 182,446 |
返品調整引当金戻入額 | 777 | 822 |
返品調整引当金繰入額 | 822 | 704 |
差引売上総利益 | 197,194 | 182,565 |
販売費及び一般管理費 | 151,905 | 149,336 |
全事業営業利益 | 45,289 | 33,228 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 205 | 116 |
受取配当金 | 2,390 | 2,461 |
受取情報料 | 5,962 | 5,947 |
その他 | 2,386 | 2,385 |
営業外収益計 | 10,944 | 10,912 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 121 | 104 |
支払手数料 | 170 | 12 |
貸倒引当金繰入額 | 17 | - |
持分法による投資損失 | 171 | 18 |
不動産賃貸費用 | 160 | 133 |
その他 | 102 | 243 |
営業外費用計 | 744 | 512 |
当期経常利益 | 55,489 | 43,628 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 177 | 3,259 |
投資有価証券売却益 | 259 | 209 |
受取補償金 | 82 | 159 |
特別利益計 | 519 | 3,627 |
特別損失 | ||
関係会社株式売却損 | - | 138 |
固定資産売却損 | 265 | 63 |
固定資産除却損 | 433 | 272 |
減損損失 | 883 | 1,575 |
投資有価証券評価損 | 127 | 2 |
合併関連費用 | 139 | 298 |
特別退職金 | 15 | 194 |
その他 | 47 | 25 |
特別損失計 | 1,913 | 2,571 |
税引前当年度純利益 | 54,094 | 44,684 |
法人税 | 18,572 | 12,705 |
法人税等調整額 | 141 | 896 |
法人税等合計 | 18,714 | 13,602 |
四半期純利益 | 35,380 | 31,082 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 34,975 | 30,893 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 405 | 188 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 3,032 | 2,935 |
繰延ヘッジ損益(税引後) | -15 | 11 |
土地再評価差額金(税引後) | 29 | - |
為替換算調整勘定(税引後) | -29 | -60 |
退職給付に係る調整額(税引後) | -2,061 | 601 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 8 | -1 |
その他の包括利益合計 | 962 | 3,486 |
包括利益 | 36,343 | 34,568 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 35,942 | 34,346 |
非支配株主に係る包括利益 | 400 | 222 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業収益 | ||
受取配当金 | 12,307 | 18,325 |
グループ運営収入 | 1,540 | 1,746 |
営業収益合計 | 13,848 | 20,071 |
営業費用 | ||
一般管理費 | 1,632 | 1,766 |
全事業営業利益 | 12,216 | 18,304 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 93 | 83 |
有価証券利息 | 41 | 11 |
受取配当金 | 157 | 173 |
その他 | 1 | 1 |
営業外収益計 | 293 | 269 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9 | 4 |
支払手数料 | 170 | 12 |
その他 | - | 0 |
営業外費用計 | 180 | 17 |
当期経常利益 | 12,329 | 18,557 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 1 | - |
特別利益計 | 1 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損 | - | 18 |
関係会社株式評価損 | 4 | - |
その他 | - | 18 |
特別損失計 | 4 | 36 |
税引前当年度純利益 | 12,326 | 18,520 |
法人税 | 3 | 88 |
法人税等調整額 | -5 | 0 |
法人税等合計 | -2 | 89 |
四半期純利益 | 12,328 | 18,431 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 707 | -232 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 51,024 | 50,137 |
賞与 | 5,766 | 5,635 |
賞与引当金繰入額 | 8,054 | 7,049 |
役員賞与引当金繰入額 | 371 | 369 |
退職給付費用 | 4,389 | 4,293 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11 | - |
福利厚生費 | 9,463 | 9,516 |
減価償却費 | 7,234 | 6,729 |
荷造運搬費 | 17,146 | 17,749 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,123 | 1,137 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 339 | 355 |
給料及び手当 | 267 | 307 |
賞与引当金繰入額 | 31 | 29 |
役員賞与引当金繰入額 | 84 | 77 |
支払手数料 | 238 | 248 |
賃借料 | 204 | 225 |
減価償却費 | 11 | 9 |