有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 118,174 | 164,430 |
受取手形及び売掛金 | 612,182 | 601,962 |
有価証券 | 42,000 | 4,000 |
商品及び製品 | 129,816 | 127,540 |
仕掛品 | 572 | 1,268 |
原材料及び貯蔵品 | 2,882 | 3,294 |
繰延税金資産 | 6,558 | 6,226 |
未収入金 | 51,483 | 52,814 |
その他 | 1,809 | 1,735 |
貸倒引当金 | -343 | -399 |
流動資産計 | 965,135 | 962,872 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 103,066 | 102,713 |
減価償却累計額 | -52,932 | -51,353 |
建物及び構築物(純額) | 50,133 | 51,359 |
機械装置及び運搬具 | 19,897 | 22,303 |
減価償却累計額 | -12,480 | -12,747 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,417 | 9,555 |
工具 | 11,845 | 11,566 |
減価償却累計額 | -9,519 | -8,976 |
工具 | 2,325 | 2,589 |
土地 | 64,727 | 64,577 |
リース資産 | 9,883 | 10,068 |
減価償却累計額 | -5,812 | -6,395 |
リース資産(純額) | 4,070 | 3,673 |
建設仮勘定 | 1,815 | 1,441 |
有形固定資産合計 | 130,489 | 133,196 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,337 | 6,308 |
リース資産 | 593 | 618 |
その他 | 7,022 | 6,874 |
無形固定資産合計 | 14,952 | 13,800 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 125,409 | 128,720 |
長期貸付金 | 2,269 | 2,404 |
繰延税金資産 | 986 | 842 |
退職給付に係る資産 | 2,958 | 3,375 |
その他 | 16,299 | 14,577 |
貸倒引当金 | -5,006 | -3,867 |
投資その他の資産合計 | 142,917 | 146,052 |
固定資産計 | 288,359 | 293,049 |
資産の部合計 | 1,253,494 | 1,255,922 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 795,006 | 784,538 |
短期借入金 | 679 | 549 |
リース債務 | 1,775 | 1,476 |
未払法人税等 | 12,628 | 4,654 |
賞与引当金 | 7,887 | 7,309 |
役員賞与引当金 | 372 | 370 |
売上割戻引当金 | 43 | 61 |
返品調整引当金 | 822 | 704 |
その他 | 16,296 | 14,912 |
流動負債計 | 835,512 | 814,576 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,309 | 1,286 |
リース債務 | 3,347 | 3,244 |
繰延税金負債 | 24,093 | 26,088 |
再評価に係る繰延税金負債 | 446 | 446 |
債務保証損失引当金 | 87 | 61 |
役員退職慰労引当金 | 62 | - |
退職給付に係る負債 | 17,762 | 14,731 |
資産除去債務 | 698 | 782 |
その他 | 1,446 | 1,153 |
固定負債計 | 49,254 | 47,795 |
負債の部合計 | 884,766 | 862,372 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,454 | 18,454 |
資本剰余金 | 103,121 | 101,936 |
利益剰余金 | 205,784 | 229,115 |
自己株式 | -16,017 | -16,020 |
株主資本合計 | 311,342 | 333,486 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 59,546 | 62,479 |
繰延ヘッジ損益 | -13 | -3 |
土地再評価差額金 | -4,143 | -3,948 |
為替換算調整勘定 | 175 | 114 |
退職給付に係る調整累計額 | -364 | 205 |
その他の包括利益累計額合計 | 55,199 | 58,847 |
非支配株主持分 | 2,185 | 1,215 |
純資産の部合計 | 368,727 | 393,550 |
負債・純資産合計 | 1,253,494 | 1,255,922 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,885 | 7,954 |
有価証券 | - | 4,000 |
前払費用 | 1 | 1 |
繰延税金資産 | 36 | 36 |
関係会社短期貸付金 | 11,095 | 11,460 |
未収還付法人税等 | 2,545 | 3,710 |
その他 | 32 | 1,212 |
流動資産計 | 28,597 | 28,376 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 22 | 19 |
工具器具・備品(純額) | 5 | 7 |
有形固定資産合計 | 27 | 27 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10 | 8 |
無形固定資産合計 | 10 | 8 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,058 | 8,222 |
関係会社株式 | 184,202 | 195,628 |
関係会社出資金 | 264 | 234 |
関係会社長期貸付金 | 8,776 | 9,499 |
長期前払費用 | 7 | 6 |
保証金 | 199 | 199 |
投資その他の資産合計 | 201,509 | 213,790 |
固定資産計 | 201,547 | 213,826 |
資産の部合計 | 230,144 | 242,202 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 93 | 96 |
未払法人税等 | 29 | 96 |
未払消費税等 | 3 | 25 |
関係会社預り金 | 11,213 | 11,285 |
賞与引当金 | 31 | 29 |
役員賞与引当金 | 84 | 77 |
その他 | 15 | 16 |
流動負債計 | 11,471 | 11,627 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 931 | 1,189 |
固定負債計 | 931 | 1,189 |
負債の部合計 | 12,402 | 12,816 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,454 | 18,454 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 58,542 | 58,542 |
その他資本剰余金 | 116,885 | 116,885 |
資本剰余金合計 | 175,428 | 175,428 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 46,592 | 57,656 |
利益剰余金合計 | 46,592 | 57,656 |
自己株式 | -24,843 | -24,846 |
株主資本合計 | 215,631 | 226,692 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,110 | 2,692 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,110 | 2,692 |
純資産の部合計 | 217,742 | 229,385 |
負債・純資産合計 | 230,144 | 242,202 |