有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,510,489 | 1,611,115 |
| 受取手形 | 1,108,618 | ※3 1,107,822 |
| 電子記録債権 | 2,437,522 | ※3 4,648,903 |
| 売掛金 | ※1 18,292,921 | ※1 19,839,388 |
| 商品及び製品 | 2,317,242 | 2,585,097 |
| 仕掛品 | 137,177 | 596,685 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,451 | 33,069 |
| 前渡金 | 174,015 | 172,701 |
| 前払費用 | 6,539 | 18,154 |
| 繰延税金資産 | 196,152 | 226,705 |
| その他 | ※1 240,812 | ※1 430,259 |
| 貸倒引当金 | △22,648 | △23,534 |
| 流動資産合計 | 26,424,294 | 31,246,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 926,381 | 827,270 |
| 構築物 | 7,782 | 7,706 |
| 機械及び装置 | 6,849 | 11,676 |
| 車両運搬具 | 7,614 | 17,620 |
| 工具、器具及び備品 | 52,960 | 49,834 |
| 土地 | 790,370 | 790,370 |
| 建設仮勘定 | - | 233,441 |
| 有形固定資産合計 | 1,791,958 | 1,937,921 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21,601 | 21,601 |
| ソフトウエア | 106,078 | 89,366 |
| その他 | 18,167 | 18,102 |
| 無形固定資産合計 | 145,848 | 129,070 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,794,007 | 2,319,852 |
| 関係会社株式 | 123,600 | 123,600 |
| 関係会社出資金 | 41,510 | 41,510 |
| 前払年金費用 | 325,813 | 374,781 |
| その他 | 228,315 | 227,753 |
| 貸倒引当金 | △38,766 | △38,766 |
| 投資その他の資産合計 | 2,474,481 | 3,048,731 |
| 固定資産合計 | 4,412,288 | 5,115,723 |
| 資産合計 | 30,836,582 | 36,362,093 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,929,581 | 852,534 |
| 電子記録債務 | - | 5,570,647 |
| 買掛金 | ※1 7,148,325 | ※1 8,403,460 |
| 短期借入金 | - | 1,200,000 |
| リース債務 | 13,828 | 13,828 |
| 未払金 | ※1 277,171 | ※1 436,645 |
| 未払費用 | 291,251 | 330,934 |
| 未払法人税等 | 350,973 | 624,055 |
| 預り金 | 18,925 | 46,703 |
| 賞与引当金 | 430,000 | 500,000 |
| その他 | 378,699 | 416,947 |
| 流動負債合計 | 14,838,757 | 18,395,758 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 46,095 | 32,266 |
| 繰延税金負債 | 377,874 | 460,312 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,650 | 3,550 |
| 資産除去債務 | 5,844 | 5,979 |
| その他 | 2,889 | 2,889 |
| 固定負債合計 | 439,353 | 504,997 |
| 負債合計 | 15,278,110 | 18,900,756 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,311,778 | 1,311,778 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,371,950 | 1,371,950 |
| 資本剰余金合計 | 1,371,950 | 1,371,950 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 93,169 | 93,169 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,800,000 | 7,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,595,344 | 6,112,719 |
| 利益剰余金合計 | 12,488,514 | 14,005,889 |
| 自己株式 | △303,907 | △303,961 |
| 株主資本合計 | 14,868,334 | 16,385,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 691,440 | 1,067,078 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,303 | 8,603 |
| 評価・換算差額等合計 | 690,136 | 1,075,681 |
| 純資産合計 | 15,558,471 | 17,461,337 |
| 負債純資産合計 | 30,836,582 | 36,362,093 |