山下医科器械(3022)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 40,115,088 | 44,366,307 |
| 売上原価 | 35,197,877 | 38,960,030 |
| 売上総利益 | 4,917,210 | 5,406,276 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 2,524,883 | 2,531,044 |
| 賞与引当金繰入額 | 271,967 | 412,320 |
| 退職給付費用 | 111,675 | 150,427 |
| 福利厚生費 | 396,492 | 420,453 |
| 旅費及び交通費 | 184,324 | 190,618 |
| 通信費 | 86,395 | 87,800 |
| 運賃 | 150,895 | 155,694 |
| 消耗品費 | 53,725 | 70,034 |
| 地代家賃 | 200,171 | 185,521 |
| 支払手数料 | 136,804 | 118,198 |
| 減価償却費 | 167,197 | 163,155 |
| その他 | 473,437 | 477,306 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,757,970 | 4,962,576 |
| 営業利益 | 159,240 | 443,700 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,333 | 2,880 |
| 受取配当金 | 2,387 | 1,903 |
| 仕入割引 | 51,495 | 53,995 |
| 受取手数料 | 11,149 | 11,702 |
| 為替差益 | 6,320 | 1,808 |
| その他 | 13,820 | 14,862 |
| 営業外収益合計 | 88,506 | 87,153 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,090 | 2,117 |
| その他 | 2,468 | 2,742 |
| 営業外費用合計 | 4,559 | 4,859 |
| 経常利益 | 243,187 | 525,993 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,275 | 3,375 |
| 特別利益合計 | 1,275 | 3,375 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,715 | 586 |
| 事務所移転費用 | - | 1,202 |
| 減損損失 | 431,379 | 28,408 |
| 退職給付制度改定損 | - | 42,304 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,345 | - |
| 特別損失合計 | 441,441 | 72,502 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -196,978 | 456,867 |
| 法人税 | 104,162 | 299,131 |
| 法人税等調整額 | -67,289 | -44,530 |
| 法人税等合計 | 36,873 | 254,600 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -233,851 | 202,266 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 2,187 | 0 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -236,039 | 202,266 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 39,911,893 | 44,120,350 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,409,063 | 1,554,367 |
| 当期商品仕入高 | 35,197,480 | 38,720,928 |
| 他勘定受入高 | 87,638 | 70,073 |
| 合計 | 36,694,182 | 40,345,369 |
| 商品期末たな卸高 | 1,554,367 | 1,503,428 |
| 売上原価合計 | 35,139,814 | 38,841,940 |
| 売上総利益 | 4,772,078 | 5,278,409 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 2,490,035 | 2,494,461 |
| 賞与引当金繰入額 | 269,681 | 410,005 |
| 退職給付費用 | 110,950 | 149,702 |
| 福利厚生費 | 391,237 | 415,600 |
| 旅費及び交通費 | 176,111 | 181,118 |
| 運賃 | 149,411 | 154,554 |
| 通信費 | 85,501 | 86,936 |
| 消耗品費 | 52,421 | 68,314 |
| 地代家賃 | 197,186 | 182,295 |
| 減価償却費 | 152,279 | 135,869 |
| 支払手数料 | 127,236 | 107,496 |
| その他 | 443,462 | 443,188 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,645,514 | 4,829,543 |
| 営業利益 | 126,563 | 448,865 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,692 | 5,149 |
| 受取配当金 | 2,387 | 1,903 |
| 仕入割引 | 51,495 | 53,995 |
| 受取手数料 | 11,149 | 11,702 |
| その他 | 13,302 | 14,735 |
| 営業外収益合計 | 83,026 | 87,486 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,090 | 2,117 |
| 為替差損 | - | 3,431 |
| その他 | 2,468 | 2,686 |
| 営業外費用合計 | 4,559 | 8,235 |
| 経常利益 | 205,030 | 528,116 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,275 | 3,375 |
| 特別利益合計 | 1,275 | 3,375 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,645 | 586 |
| 事務所移転費用 | - | 1,202 |
| 減損損失 | 431,379 | 28,408 |
| 退職給付制度改定損 | - | 42,304 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,345 | - |
| 特別損失合計 | 441,371 | 72,502 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -235,065 | 458,990 |
| 法人税 | 94,537 | 295,490 |
| 法人税等調整額 | -52,248 | -40,660 |
| 法人税等合計 | 42,289 | 254,829 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -277,354 | 204,161 |