有価証券報告書-第121期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,883 | 6,067 | |||||||||
| 受取手形 | 13 | 10 | |||||||||
| 売掛金 | 1,437 | 1,408 | |||||||||
| 商品 | 2,576 | 2,440 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12 | 12 | |||||||||
| その他 | ※1,※2 512 | ※2 515 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,435 | 10,454 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 15,203 | ※1 14,384 | |||||||||
| 構築物 | 93 | 83 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 277 | 217 | |||||||||
| 土地 | ※1 25,463 | ※1 25,431 | |||||||||
| リース資産 | 195 | 151 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4 | 9 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 41,237 | 40,277 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10 | 5 | |||||||||
| リース資産 | 186 | 141 | |||||||||
| 電話加入権 | 35 | 35 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 231 | 182 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 277 | 285 | |||||||||
| 関係会社株式 | 79 | 79 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 11,801 | ※2 11,810 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,998 | 1,927 | |||||||||
| その他 | 452 | 464 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,547 | △9,583 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,062 | 4,983 | |||||||||
| 固定資産合計 | 46,531 | 45,443 | |||||||||
| 資産合計 | 56,967 | 55,897 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 89 | 87 | |||||||||
| 買掛金 | 5,119 | 4,981 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※2 15,893 | ※1,※2 15,893 | |||||||||
| リース債務 | 112 | 108 | |||||||||
| 未払法人税等 | 79 | 34 | |||||||||
| 前受金 | 125 | 151 | |||||||||
| 預り金 | ※2 2,979 | ※2 3,082 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49 | 61 | |||||||||
| ポイント金券引当金 | 209 | 206 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 138 | 163 | |||||||||
| その他 | 3,560 | 3,179 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,356 | 27,950 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 14,628 | ※1 13,235 | |||||||||
| リース債務 | 268 | 184 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 348 | 321 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,539 | 3,225 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,069 | 1,088 | |||||||||
| 債務保証引当金 | 924 | 803 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金 | 695 | 680 | |||||||||
| PCB廃棄物処理費用引当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務 | 171 | 172 | |||||||||
| 預り保証金 | 96 | 102 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定負債合計 | 21,743 | 19,815 | |||||||||
| 負債合計 | 50,100 | 47,765 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,532 | 10,532 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 11,904 | 11,904 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,904 | 11,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,127 | 1,127 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △22,021 | △21,044 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △20,894 | △19,916 | |||||||||
| 自己株式 | △26 | △26 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,514 | 2,492 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 13 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 5,343 | ※2 5,625 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,351 | 5,639 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,866 | 8,131 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 56,967 | 55,897 | |||||||||