有価証券報告書-第122期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,067 | 5,909 | |||||||||
| 受取手形 | 10 | 10 | |||||||||
| 売掛金 | 1,408 | 1,336 | |||||||||
| 商品 | 2,440 | 2,419 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12 | 14 | |||||||||
| その他 | ※2 515 | ※2 514 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △15 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,454 | 10,189 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 14,384 | ※1 13,536 | |||||||||
| 構築物 | 83 | 80 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 217 | 258 | |||||||||
| 土地 | ※1 25,431 | ※1 25,344 | |||||||||
| リース資産 | 151 | 128 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 40,277 | 39,349 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5 | 2 | |||||||||
| リース資産 | 141 | 137 | |||||||||
| 電話加入権 | 35 | 35 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 182 | 174 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 285 | 283 | |||||||||
| 関係会社株式 | 79 | 79 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 11,810 | ※2 11,553 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,927 | 1,878 | |||||||||
| その他 | 464 | 385 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,583 | △9,538 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,983 | 4,640 | |||||||||
| 固定資産合計 | 45,443 | 44,164 | |||||||||
| 資産合計 | 55,897 | 54,354 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 87 | 79 | |||||||||
| 買掛金 | 4,981 | 4,695 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※2 15,893 | ※1,※2 15,780 | |||||||||
| リース債務 | 108 | 115 | |||||||||
| 未払法人税等 | 34 | 117 | |||||||||
| 前受金 | 151 | 125 | |||||||||
| 預り金 | ※2 3,082 | ※2 3,179 | |||||||||
| 賞与引当金 | 61 | 40 | |||||||||
| ポイント金券引当金 | 206 | 209 | |||||||||
| PCB廃棄物処理費用引当金 | ― | 4 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 163 | 43 | |||||||||
| その他 | 3,179 | 2,905 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,950 | 27,296 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 13,235 | ※1 11,937 | |||||||||
| リース債務 | 184 | 150 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 321 | 300 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,225 | 3,001 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,088 | 1,028 | |||||||||
| 債務保証引当金 | 803 | 863 | |||||||||
| 商品券回収損失引当金 | 680 | 664 | |||||||||
| PCB廃棄物処理費用引当金 | 0 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 172 | 162 | |||||||||
| 預り保証金 | 102 | 102 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定負債合計 | 19,815 | 18,211 | |||||||||
| 負債合計 | 47,765 | 45,508 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,532 | 10,532 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 11,904 | 11,904 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,904 | 11,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,127 | 1,127 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △21,044 | △20,476 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △19,916 | △19,349 | |||||||||
| 自己株式 | △26 | △27 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,492 | 3,059 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 13 | 11 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 5,625 | 5,774 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,639 | 5,786 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,131 | 8,846 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,897 | 54,354 | |||||||||