訂正有価証券報告書-第84期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,711,256 | 1,179,130 | |||||||||
| 売掛金 | 725,499 | 497,195 | |||||||||
| 商品 | 1,204,888 | 607,254 | |||||||||
| 貯蔵品 | 41,852 | 32,074 | |||||||||
| 前払費用 | 63,366 | 32,875 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 未収入金 | 153,351 | 205,745 | |||||||||
| その他 | 63,598 | 52,761 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,993,802 | 2,637,027 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 20,739,313 | 15,529,794 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,868,900 | △12,736,144 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 5,870,412 | ※1 2,793,650 | |||||||||
| 車両運搬具 | 703 | 703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △703 | △703 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 405,748 | 229,911 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △328,083 | △203,284 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 77,665 | 26,627 | |||||||||
| 土地 | ※1 7,194,585 | ※1 4,853,955 | |||||||||
| リース資産 | 383,927 | 243,155 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △132,236 | △139,986 | |||||||||
| リース資産(純額) | 251,691 | 103,168 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,394,354 | 7,777,402 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,121 | 820 | |||||||||
| ソフトウエア | 63,391 | 43,439 | |||||||||
| リース資産 | 26,527 | 31,027 | |||||||||
| 電話施設利用権 | 230 | 156 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 91,270 | 75,443 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 373,561 | ※1 382,525 | |||||||||
| 関係会社株式 | 26,077 | 26,077 | |||||||||
| 退職給与引当特定資産 | 17,941 | - | |||||||||
| 敷金 | 477,432 | 171,795 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,433,960 | 1,307,370 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 15,211 | 14,883 | |||||||||
| 長期前払費用 | 613,665 | 888,455 | |||||||||
| その他 | 61,970 | 61,970 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,190 | △13,490 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,006,629 | 2,839,588 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,492,253 | 10,692,434 | |||||||||
| 資産合計 | 21,486,056 | 13,329,462 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,762,258 | 1,623,274 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 429,470 | ※1 473,430 | |||||||||
| 未払金 | 63,806 | 10,948 | |||||||||
| 未払法人税等 | 289,090 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 318,953 | 42,320 | |||||||||
| 未払費用 | 376,280 | 131,797 | |||||||||
| 商品券 | 962,384 | 754,672 | |||||||||
| 前受金 | 143,876 | 143,446 | |||||||||
| 預り金 | 265,054 | 203,224 | |||||||||
| 賞与引当金 | 34,290 | 14,510 | |||||||||
| 商品券回収損引当金 | 621,705 | 631,107 | |||||||||
| ポイント引当金 | 68,080 | 43,673 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 279,322 | - | |||||||||
| その他 | 213,327 | 158,244 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,827,899 | 4,230,649 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 6,551,209 | ※1 6,120,129 | |||||||||
| リース債務 | 301,404 | 207,718 | |||||||||
| 資産除去債務 | 219,125 | 222,836 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 391,352 | 187,775 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 398,006 | 368,453 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 307,405 | 231,088 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 4,222 | 20,051 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,172,727 | 7,358,054 | |||||||||
| 負債合計 | 15,000,626 | 11,588,704 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 969,469 | 969,469 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 287,134 | 286,296 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 308,797 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,326,707 | △2,116,312 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,922,639 | △1,830,016 | |||||||||
| 自己株式 | △41,988 | △42,398 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,436,043 | 1,682,977 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 49,386 | 57,780 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 49,386 | 57,780 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,485,429 | 1,740,758 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,486,056 | 13,329,462 | |||||||||