有価証券報告書-第52期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
---|---|---|
売上高 | 491,955 | 510,438 |
売上原価 | 385,769 | 401,857 |
売上総利益 | 106,185 | 108,580 |
営業収入 | 23,919 | 25,071 |
営業総利益 | 130,105 | 133,652 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費及び販売促進費 | 7,891 | 8,070 |
配送費 | 5,497 | 5,667 |
貸倒引当金繰入額 | 207 | 156 |
従業員給料及び賞与 | 36,434 | 35,906 |
賞与引当金繰入額 | 1,445 | 1,418 |
福利厚生費 | 6,226 | 6,296 |
退職給付費用 | 815 | 745 |
賃借料 | 8,933 | 9,146 |
水道光熱費 | 5,715 | 5,746 |
減価償却費 | 13,432 | 13,033 |
利息返還損失引当金繰入額 | 66 | 40 |
その他 | 19,185 | 19,474 |
販売費及び一般管理費合計 | 105,851 | 105,703 |
営業利益 | 24,254 | 27,949 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 162 | 144 |
受取配当金 | 76 | 66 |
仕入割引 | 389 | 386 |
債務勘定整理益 | 111 | 94 |
違約金収入 | 223 | 84 |
その他 | 527 | 461 |
営業外収益合計 | 1,490 | 1,237 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,918 | 1,836 |
その他 | 287 | 248 |
営業外費用合計 | 2,206 | 2,084 |
経常利益 | 23,539 | 27,102 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 11 | 32 |
有価証券売却益 | 2,518 | - |
関係会社株式売却益 | - | 117 |
貸倒引当金戻入額 | 62 | 400 |
負ののれん発生益 | - | 745 |
その他 | 259 | 56 |
特別利益合計 | 2,851 | 1,352 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 3 | 151 |
固定資産除却損 | 736 | 568 |
減損損失 | 326 | 470 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,844 | - |
その他 | 224 | 142 |
特別損失合計 | 3,134 | 1,332 |
税引前当期純利益 | 23,256 | 27,122 |
法人税 | 10,068 | 10,586 |
法人税等調整額 | -1,016 | -80 |
法人税等合計 | 9,052 | 10,506 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 14,204 | 16,616 |
少数株主利益 | 3,141 | 429 |
当期純利益 | 11,062 | 16,187 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
---|---|---|
売上高 | 470,565 | 489,416 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 19,461 | 19,481 |
当期商品仕入高 | 375,181 | 392,599 |
合計 | 394,643 | 412,080 |
商品期末たな卸高 | 19,481 | 20,043 |
売上原価合計 | 375,162 | 392,036 |
売上総利益 | 95,402 | 97,380 |
営業収入 | ||
不動産賃貸収入 | 6,368 | 6,452 |
流通センター収入 | 6,677 | 6,953 |
店舗賃貸共同管理費収入 | 7,522 | 7,998 |
その他の営業収入 | 3,023 | 3,284 |
営業収入合計 | 23,592 | 24,689 |
営業総利益 | 118,995 | 122,069 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費及び販売促進費 | 7,204 | 7,317 |
販売用備品・消耗品費 | 2,305 | 2,246 |
配送費 | 5,103 | 5,265 |
貸倒引当金繰入額 | 75 | -113 |
役員報酬 | 124 | 147 |
従業員給料及び賞与 | 28,814 | 28,305 |
賞与引当金繰入額 | 1,277 | 1,254 |
福利厚生費 | 5,124 | 5,156 |
退職給付費用 | 722 | 646 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 134 | 231 |
賃借料 | 9,232 | 9,399 |
店舗管理費 | 9,369 | 9,505 |
通信費 | 201 | 216 |
水道光熱費 | 5,008 | 5,022 |
租税公課 | 3,473 | 3,219 |
事業所税 | 143 | 138 |
寄付・交際費 | 169 | 62 |
旅費及び交通費 | 717 | 717 |
減価償却費 | 12,680 | 12,239 |
EDP処理費 | 632 | 644 |
その他 | 6,531 | 7,012 |
販売費及び一般管理費合計 | 99,047 | 98,638 |
営業利益 | 19,948 | 23,431 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 164 | 160 |
受取配当金 | 84 | 66 |
仕入割引 | 388 | 385 |
債務勘定整理益 | 111 | 94 |
違約金収入 | 223 | 84 |
その他 | 382 | 271 |
営業外収益合計 | 1,355 | 1,062 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,951 | 1,861 |
その他 | 265 | 183 |
営業外費用合計 | 2,216 | 2,045 |
経常利益 | 19,086 | 22,448 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 32 |
投資有価証券売却益 | 216 | 4 |
特別配当金 | - | 416 |
その他 | 15 | - |
特別利益合計 | 232 | 453 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1 | 149 |
固定資産除却損 | 670 | 472 |
減損損失 | 229 | 308 |
抱合せ株式消滅差損 | - | 736 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,806 | - |
その他 | 216 | - |
特別損失合計 | 2,924 | 1,667 |
税引前当期純利益 | 16,395 | 21,233 |
法人税 | 8,391 | 8,729 |
法人税等調整額 | -961 | -3 |
法人税等合計 | 7,429 | 8,725 |
当期純利益 | 8,965 | 12,508 |