有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
---|---|---|
売上高 | 510,438 | 530,871 |
売上原価 | 401,857 | 418,677 |
売上総利益 | 108,580 | 112,193 |
営業収入 | 25,071 | 25,981 |
営業総利益 | 133,652 | 138,175 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費及び販売促進費 | 8,070 | 8,707 |
配送費 | 5,667 | 6,063 |
貸倒引当金繰入額 | 156 | 165 |
従業員給料及び賞与 | 35,906 | 37,135 |
賞与引当金繰入額 | 1,418 | 1,414 |
福利厚生費 | 6,296 | 6,477 |
退職給付費用 | 745 | 669 |
賃借料 | 9,146 | 9,273 |
水道光熱費 | 5,746 | 6,301 |
減価償却費 | 13,033 | 12,403 |
利息返還損失引当金繰入額 | 40 | 36 |
その他 | 19,474 | 20,426 |
販売費・一般管理費計 | 105,703 | 109,074 |
全事業営業利益 | 27,949 | 29,100 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 144 | 145 |
受取配当金 | 66 | 71 |
仕入割引 | 386 | 361 |
債務勘定整理益 | 94 | 97 |
違約金収入 | 84 | 107 |
その他 | 461 | 645 |
営業外収益計 | 1,237 | 1,428 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,836 | 1,716 |
その他 | 248 | 365 |
営業外費用計 | 2,084 | 2,082 |
当期経常利益 | 27,102 | 28,446 |
特別利益 | ||
償却債権取立益 | - | 584 |
固定資産売却益 | 32 | 1,528 |
関係会社株式売却益 | 117 | - |
貸倒引当金戻入額 | 400 | - |
負ののれん発生益 | 745 | - |
その他 | 56 | 101 |
特別利益計 | 1,352 | 2,213 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 151 | 10 |
固定資産除却損 | 568 | 432 |
減損損失 | 470 | 2,054 |
その他 | 142 | 207 |
特別損失計 | 1,332 | 2,704 |
税引前当年度純利益 | 27,122 | 27,955 |
法人税 | 10,586 | 10,367 |
法人税等調整額 | -80 | 25 |
法人税等合計 | 10,506 | 10,392 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 16,616 | 17,562 |
少数株主持分利益 | 429 | 178 |
当年度純利益 | 16,187 | 17,384 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
---|---|---|
売上高 | 489,416 | 509,897 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 19,481 | 20,043 |
当期商品仕入高 | 392,599 | 411,903 |
合計 | 412,080 | 431,947 |
商品期末たな卸高 | 20,043 | 22,532 |
売上原価合計 | 392,036 | 409,415 |
売上総利益 | 97,380 | 100,482 |
営業収入 | ||
不動産賃貸収入 | 6,452 | 6,556 |
流通センター収入 | 6,953 | 7,455 |
店舗賃貸共同管理費収入 | 7,998 | 8,111 |
その他の営業収入 | 3,284 | 3,470 |
営業収入合計 | 24,689 | 25,594 |
営業総利益 | 122,069 | 126,076 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費及び販売促進費 | 7,317 | 7,814 |
販売用備品・消耗品費 | 2,246 | 2,872 |
配送費 | 5,265 | 5,631 |
貸倒引当金繰入額 | -113 | |
役員報酬 | 147 | 213 |
従業員給料及び賞与 | 28,305 | 29,260 |
賞与引当金繰入額 | 1,254 | 1,232 |
福利厚生費 | 5,156 | 5,130 |
退職給付費用 | 646 | 624 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 231 | 48 |
賃借料 | 9,399 | 9,613 |
店舗管理費 | 9,505 | 9,076 |
通信費 | 216 | 225 |
水道光熱費 | 5,022 | 5,453 |
租税公課 | 3,219 | 3,492 |
事業所税 | 138 | 165 |
寄付・交際費 | 62 | 88 |
旅費及び交通費 | 717 | 777 |
減価償却費 | 12,239 | 11,495 |
EDP処理費 | 644 | 597 |
その他 | 7,012 | 7,479 |
販売費・一般管理費計 | 98,638 | 101,291 |
全事業営業利益 | 23,431 | 24,785 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 160 | 158 |
受取配当金 | 66 | 69 |
仕入割引 | 385 | 360 |
債務勘定整理益 | 94 | 97 |
違約金収入 | 84 | 98 |
その他 | 271 | 413 |
営業外収益計 | 1,062 | 1,197 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,861 | 1,745 |
その他 | 183 | 295 |
営業外費用計 | 2,045 | 2,041 |
当期経常利益 | 22,448 | 23,941 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 32 | 1,576 |
投資有価証券売却益 | 4 | 0 |
特別配当金 | 416 | 717 |
特別利益計 | 453 | 2,294 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 149 | 0 |
固定資産除却損 | 472 | 278 |
減損損失 | 308 | 1,641 |
抱合せ株式消滅差損 | 736 | - |
特別損失計 | 1,667 | 1,919 |
税引前当年度純利益 | 21,233 | 24,316 |
法人税 | 8,729 | 8,626 |
法人税等調整額 | -3 | 140 |
法人税等合計 | 8,725 | 8,767 |
当年度純利益 | 12,508 | 15,549 |