ライフコーポレーション(8194)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|
| 売上高 | 634,643 |
| 売上原価 | 457,787 |
| 売上総利益 | 176,855 |
| 営業収入 | 18,331 |
| 営業総利益 | 195,187 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 運賃 | 22,244 |
| 販売促進費 | 11,389 |
| 店舗改装及び修繕費 | 4,256 |
| 水道光熱費 | 8,247 |
| 賃借料 | 26,831 |
| 給料手当及び賞与 | 68,497 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,960 |
| 退職給付費用 | 1,871 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 27 |
| 法定福利及び厚生費 | 8,778 |
| 減価償却費 | 11,373 |
| その他 | 17,043 |
| 販売費・一般管理費計 | 182,522 |
| 全事業営業利益 | 12,664 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 167 |
| リサイクル収入 | 97 |
| 受取配当金 | 49 |
| その他 | 276 |
| 営業外収益計 | 591 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 377 |
| その他 | 44 |
| 営業外費用計 | 421 |
| 当期経常利益 | 12,834 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 311 |
| その他 | 0 |
| 特別利益計 | 311 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 95 |
| 物流センター閉鎖損失 | 73 |
| 固定資産除却損 | 52 |
| 店舗閉鎖損失 | 43 |
| その他 | 2 |
| 特別損失計 | 267 |
| 税引前当年度純利益 | 12,878 |
| 法人税 | 4,765 |
| 法人税等調整額 | 2 |
| 法人税等合計 | 4,767 |
| 四半期純利益 | 8,110 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 8,110 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 612,458 | 634,643 |
| 売上原価 | 442,742 | 457,787 |
| 売上総利益 | 169,716 | 176,855 |
| 営業収入 | 17,527 | 18,141 |
| 営業総利益 | 187,243 | 194,997 |
| 販売費及び一般管理費 | 174,412 | 181,732 |
| 全事業営業利益 | 12,831 | 13,264 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 180 | 170 |
| リサイクル収入 | 113 | 97 |
| 受取配当金 | 53 | 49 |
| 補助金収入 | 49 | - |
| その他 | 267 | 276 |
| 営業外収益計 | 663 | 594 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 450 | 377 |
| その他 | 62 | 44 |
| 営業外費用計 | 513 | 421 |
| 当期経常利益 | 12,982 | 13,437 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 311 |
| 固定資産売却益 | 153 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 414 | - |
| 特別利益計 | 568 | 311 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 311 | 95 |
| 物流センター閉鎖損失 | - | 73 |
| 固定資産除却損 | 341 | 52 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 43 |
| 転貸損失 | 49 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 35 | - |
| その他 | - | 2 |
| 特別損失計 | 738 | 267 |
| 税引前当年度純利益 | 12,812 | 13,481 |
| 法人税 | 4,009 | 4,765 |
| 法人税等調整額 | 879 | 2 |
| 法人税等合計 | 4,888 | 4,767 |
| 四半期純利益 | 7,923 | 8,714 |
注記等(連結)
| 勘定科目 |
|---|
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 20,799 | 22,244 |
| 販売促進費 | 10,434 | 11,114 |
| 店舗改装及び修繕費 | 5,427 | 4,256 |
| 水道光熱費 | 8,802 | 8,247 |
| 賃借料 | 25,714 | 26,831 |
| 給料手当及び賞与 | 65,510 | 68,440 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,931 | 1,957 |
| 退職給付費用 | 1,445 | 1,871 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 24 | 27 |
| 法定福利及び厚生費 | 8,109 | 8,769 |
| 減価償却費 | 10,237 | 11,346 |