有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,968 | 1,302 |
売掛金 | 1,239 | 1,152 |
有価証券 | 46 | 285 |
商品 | 8,116 | 9,192 |
貯蔵品 | 60 | 67 |
前払費用 | 448 | 472 |
繰延税金資産 | 579 | 670 |
未収入金 | 207 | 257 |
未収還付法人税等 | 77 | - |
その他 | 356 | 394 |
流動資産合計 | 13,101 | 13,796 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 32,512 | 33,559 |
減価償却累計額 | -17,204 | -18,227 |
建物(純額) | 15,307 | 15,332 |
構築物 | 4,505 | 4,598 |
減価償却累計額 | -3,724 | -3,831 |
構築物(純額) | 781 | 767 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 37 | 38 |
減価償却累計額 | -34 | -35 |
車両運搬具(純額) | 3 | 3 |
工具 | 4,369 | 4,703 |
減価償却累計額 | -3,106 | -3,499 |
工具 | 1,262 | 1,203 |
土地 | 27,389 | 27,369 |
リース資産 | 1,309 | 1,309 |
減価償却累計額 | -95 | -184 |
リース資産(純額) | 1,213 | 1,124 |
建設仮勘定 | 10 | 27 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 45,967 | 45,828 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 438 | 330 |
電話加入権 | 25 | 25 |
無形固定資産合計 | 463 | 355 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 405 | 506 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 236 | 12 |
長期前払費用 | 1,510 | 1,477 |
繰延税金資産 | 513 | 482 |
敷金 | 4,332 | 4,597 |
差入保証金 | 6,436 | 6,484 |
店舗賃借仮勘定 | 275 | - |
その他 | 539 | 378 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
投資その他の資産合計 | 14,244 | 13,935 |
固定資産合計 | 60,675 | 60,119 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 73,776 | 73,916 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 7,316 | 6,592 |
買掛金 | 6,867 | 7,171 |
短期借入金 | - | 625 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,486 | 8,053 |
リース債務 | 88 | 88 |
未払金 | 1,661 | 2,002 |
未払費用 | 23 | 21 |
未払法人税等 | - | 482 |
前受金 | 163 | 110 |
預り金 | 1,112 | 1,174 |
前受収益 | 198 | 200 |
賞与引当金 | 350 | 350 |
設備関係支払手形 | 114 | 78 |
資産除去債務 | - | 12 |
その他 | 7 | 2 |
流動負債合計 | 26,391 | 26,966 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,112 | 16,375 |
リース債務 | 1,124 | 1,035 |
退職給付引当金 | 517 | 557 |
長期前受収益 | 292 | 265 |
長期預り敷金 | 3,999 | 3,830 |
長期預り保証金 | 2,675 | 2,172 |
資産除去債務 | 840 | 874 |
その他 | 213 | 200 |
固定負債合計 | 25,776 | 25,312 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 52,167 | 52,279 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,229 | 10,229 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,944 | 9,944 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 9,951 | 9,951 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 526 | 526 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 40 | 75 |
別途積立金 | 2,120 | 2,120 |
繰越利益剰余金 | 1,424 | 1,385 |
利益剰余金合計 | 4,111 | 4,107 |
自己株式 | -2,593 | -2,593 |
株主資本合計 | 21,698 | 21,694 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -85 | -57 |
繰延ヘッジ損益 | -4 | - |
評価・換算差額等合計 | -89 | -57 |
純資産合計 | 21,608 | 21,636 |
負債純資産合計 | 73,776 | 73,916 |