訂正有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,918 | 18,941 | |||||||||
| 前渡金 | 1,156 | - | |||||||||
| 前払費用 | 135 | 134 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 116 | 62 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 3,040 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 5,940 | 5,400 | |||||||||
| その他 | 1,275 | 1,245 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,542 | 28,823 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 15,421 | 15,317 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,058 | △10,219 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,362 | 5,098 | |||||||||
| 構築物 | 721 | 722 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △671 | △665 | |||||||||
| 構築物(純額) | 50 | 57 | |||||||||
| 車両運搬具 | 36 | 36 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32 | △34 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 3 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 4,263 | 4,354 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △439 | △483 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,824 | 3,870 | |||||||||
| 土地 | ※1 17,148 | ※1 22,927 | |||||||||
| リース資産 | 105 | 105 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △101 | △105 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 40 | 103 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,434 | 32,060 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 3,205 | 3,205 | |||||||||
| ソフトウエア | 779 | 524 | |||||||||
| その他 | 351 | 1,281 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,335 | 5,011 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,609 | 5,799 | |||||||||
| 関係会社株式 | 64,650 | 64,650 | |||||||||
| 出資金 | 101 | 101 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 20,110 | 19,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 118 | 138 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,238 | 881 | |||||||||
| その他 | 1,890 | 1,778 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 92,720 | 92,350 | |||||||||
| 固定資産合計 | 123,491 | 129,422 | |||||||||
| 資産合計 | 145,033 | 158,246 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,050 | 4,450 | |||||||||
| リース債務 | 5 | - | |||||||||
| 未払金 | 268 | 500 | |||||||||
| 未払費用 | 71 | 58 | |||||||||
| 未払法人税等 | 65 | 233 | |||||||||
| 預り金 | 13 | 13 | |||||||||
| 前受収益 | 176 | 170 | |||||||||
| 賞与引当金 | 109 | 51 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 81 | 36 | |||||||||
| その他 | 10 | 41 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,853 | 5,556 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 22,275 | 35,325 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 41 | 22 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,495 | 1,553 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26 | 23 | |||||||||
| その他 | 858 | 785 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,696 | 37,709 | |||||||||
| 負債合計 | 33,550 | 43,266 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 23,282 | 23,282 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 26,100 | 26,100 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,171 | 6,171 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 32,271 | 32,271 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,234 | 2,234 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 54 | 57 | |||||||||
| 別途積立金 | 36,908 | 36,908 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 16,232 | 19,054 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 55,429 | 58,254 | |||||||||
| 自己株式 | △43 | △45 | |||||||||
| 株主資本合計 | 110,940 | 113,763 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 542 | 1,215 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 542 | 1,215 | |||||||||
| 純資産合計 | 111,483 | 114,979 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 145,033 | 158,246 | |||||||||