有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,893,971 | 1,664,370 |
売上原価 | 1,440,845 | 1,226,328 |
売上総利益 | 453,126 | 438,042 |
販売費及び一般管理費 | 418,861 | 418,124 |
全事業営業利益 | 34,265 | 19,918 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,180 | 1,314 |
仕入割引 | 6,924 | 6,187 |
為替差益 | 3,172 | 5,465 |
受取賃貸料 | 2,223 | 2,704 |
その他 | 7,900 | 6,824 |
営業外収益計 | 21,402 | 22,496 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,057 | 1,594 |
賃貸費用 | 1,695 | 2,096 |
売電費用 | 614 | 875 |
貸倒引当金繰入額 | 144 | 916 |
その他 | 969 | 1,395 |
営業外費用計 | 5,480 | 6,877 |
当期経常利益 | 50,187 | 35,537 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 35 | 233 |
受取保険金 | - | 2,792 |
その他 | 142 | 377 |
特別利益計 | 178 | 3,403 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 577 | 462 |
減損損失 | 3,457 | 13,491 |
関係会社株式評価損 | 630 | - |
関係会社整理損失引当金繰入額 | 699 | - |
貸倒引当金繰入額 | 9,272 | - |
その他 | 800 | 775 |
特別損失計 | 15,437 | 14,730 |
税引前当年度純利益 | 34,927 | 24,210 |
法人税 | 22,268 | 13,928 |
法人税等調整額 | -7,302 | 1,800 |
法人税等合計 | 14,965 | 15,728 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 19,961 | 8,482 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 1,294 | -858 |
当年度純利益 | 18,666 | 9,340 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,703,422 | 1,464,512 |
売上原価 | 1,348,249 | 1,119,409 |
売上総利益 | 355,173 | 345,102 |
販売費及び一般管理費 | 323,091 | 326,989 |
全事業営業利益 | 32,081 | 18,112 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,262 | 1,473 |
仕入割引 | 6,886 | 6,145 |
為替差益 | 2,765 | 5,524 |
その他 | 7,143 | 7,203 |
営業外収益計 | 18,057 | 20,346 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,513 | 1,268 |
投資損失引当金繰入額 | 1,513 | - |
貸倒引当金繰入額 | 147 | 3,158 |
関係会社株式評価損 | - | 1,513 |
賃貸費用 | 1,346 | 1,784 |
その他 | 1,147 | 1,567 |
営業外費用計 | 5,667 | 9,292 |
当期経常利益 | 44,471 | 29,166 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 5 |
抱合せ株式消滅差益 | 12,015 | - |
その他 | 13 | - |
特別利益計 | 12,028 | 5 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 182 | 195 |
関係会社株式評価損 | 1,430 | - |
減損損失 | 2,825 | 7,050 |
貸倒引当金繰入額 | 17,009 | - |
その他 | 327 | 132 |
特別損失計 | 21,775 | 7,378 |
税引前当年度純利益 | 34,724 | 21,794 |
法人税 | 18,805 | 10,900 |
法人税等調整額 | -10,907 | 1,125 |
法人税等合計 | 7,898 | 12,025 |
当年度純利益 | 26,826 | 9,768 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 624 | 2,047 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 33,469 | 30,181 |
給料及び手当 | 115,499 | 111,517 |
貸倒引当金繰入額 | 1,479 | 859 |
賞与引当金繰入額 | 7,582 | 8,087 |
退職給付費用 | 4,985 | 4,764 |
賃借料 | 71,996 | 74,062 |
減価償却費 | 21,309 | 20,844 |
販売促進費 | 43,852 | 45,802 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 549 | 509 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 26,637 | 23,839 |
ポイント販促費 | 41,090 | 42,857 |
貸倒引当金繰入額 | 1,467 | 663 |
役員賞与引当金繰入額 | 119 | 116 |
給料及び手当 | 80,971 | 79,286 |
賞与引当金繰入額 | 5,958 | 6,454 |
退職給付費用 | 3,454 | 3,327 |
賃借料 | 57,534 | 60,516 |
減価償却費 | 17,838 | 17,512 |