松屋フーズ HD(9887)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 79,091,736 | 78,939,720 |
| 売上原価 | 26,798,130 | 26,777,137 |
| 売上総利益 | 52,293,606 | 52,162,583 |
| 販売費及び一般管理費 | 50,365,847 | 49,815,029 |
| 全事業営業利益 | 1,927,758 | 2,347,554 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 39,128 | 41,203 |
| 受取配当金 | 1,229 | 1,229 |
| 受取賃貸料 | 251,754 | 252,040 |
| その他 | 195,211 | 165,947 |
| 営業外収益計 | 487,322 | 460,420 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 205,393 | 194,439 |
| 賃貸費用 | 222,419 | 219,480 |
| その他 | 36,722 | 41,683 |
| 営業外費用計 | 464,535 | 455,604 |
| 当期経常利益 | 1,950,546 | 2,352,370 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 847 | 656 |
| 補助金収入 | 110,341 | - |
| 収用補償金 | 39,173 | 127,109 |
| その他 | 2,081 | 4,182 |
| 特別利益計 | 152,444 | 131,948 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 10,875 | 18,673 |
| 固定資産除却損 | 6,581 | 12,095 |
| 投資有価証券評価損 | - | 95,517 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,600 | 25,170 |
| 減損損失 | 330,165 | 518,823 |
| 和解金 | 280 | 1,990 |
| その他 | - | 1,486 |
| 特別損失計 | 350,502 | 673,757 |
| 税引前当年度純利益 | 1,752,487 | 1,810,562 |
| 法人税 | 1,238,575 | 1,233,922 |
| 法人税等調整額 | -256,187 | -113,406 |
| 法人税等合計 | 982,388 | 1,120,515 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 770,099 | 690,046 |
| 当年度純利益 | 770,099 | 690,046 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78,255,479 | 78,343,436 |
| 売上原価 | ||
| 期首製品原材料たな卸高 | 897,225 | 874,630 |
| 当期製品製造原価 | 19,420,660 | 18,195,373 |
| 当期原材料仕入高 | 7,097,084 | 8,525,150 |
| 合計 | 27,414,969 | 27,595,153 |
| 他勘定振替高 | 107,047 | 100,939 |
| 期末製品原材料たな卸高 | 874,630 | 909,762 |
| 売上原価合計 | 26,433,291 | 26,584,451 |
| 売上総利益 | 51,822,188 | 51,758,985 |
| 販売費及び一般管理費 | 50,085,884 | 49,458,003 |
| 全事業営業利益 | 1,736,303 | 2,300,982 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 39,084 | 41,165 |
| 受取配当金 | 241,229 | 91,229 |
| 受取賃貸料 | 291,066 | 291,352 |
| その他 | 169,037 | 142,845 |
| 営業外収益計 | 740,418 | 566,591 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 204,151 | 192,943 |
| 賃貸費用 | 225,299 | 222,360 |
| その他 | 43,603 | 47,281 |
| 営業外費用計 | 473,054 | 462,586 |
| 当期経常利益 | 2,003,667 | 2,404,987 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 603 | 542 |
| 補助金収入 | 68,341 | - |
| 収用補償金 | 38,339 | 124,413 |
| その他 | 925 | 4,182 |
| 特別利益計 | 108,209 | 129,138 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 11,287 | 18,699 |
| 固定資産除却損 | 6,971 | 12,592 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,265 | 29,079 |
| 減損損失 | 347,436 | 543,340 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 95,517 |
| 和解金 | 280 | 1,990 |
| 特別損失計 | 370,241 | 701,220 |
| 税引前当年度純利益 | 1,741,636 | 1,832,905 |
| 法人税 | 1,189,288 | 1,222,583 |
| 法人税等調整額 | -303,270 | -159,166 |
| 法人税等合計 | 886,017 | 1,063,416 |
| 当年度純利益 | 855,618 | 769,489 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 283,207 | 270,052 |
| 給料及び手当 | 4,970,236 | 4,903,127 |
| 賞与引当金繰入額 | 809,776 | 841,203 |
| 雑給 | 16,705,918 | 17,170,667 |
| 水道光熱費 | 4,181,249 | 4,506,273 |
| 地代家賃 | 8,190,245 | 8,338,611 |
| 減価償却費 | 3,607,317 | 3,084,873 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,761 | 5,263 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 235,431 | 222,987 |
| 給料及び手当 | 4,620,773 | 4,572,702 |
| 賞与引当金繰入額 | 757,971 | 786,991 |
| 退職給付費用 | 519,592 | 531,028 |
| 雑給 | 16,504,596 | 16,962,038 |
| 水道光熱費 | 4,120,184 | 4,444,918 |
| 地代家賃 | 8,128,359 | 8,265,200 |
| 減価償却費 | 3,698,465 | 3,153,434 |