9812 テーオー HD

9812
2024/04/30
時価
31億円
PER 予
14.14倍
2010年以降
赤字-167.21倍
(2010-2023年)
PBR
7.91倍
2010年以降
0.9-48倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
55.95%
ROA 予
0.93%
資料
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有価証券報告書-第65期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019年9月30日 15:50
【資料】
有価証券報告書-第65期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「2019年5月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
自 2018年6月1日
至 2019年5月31日
売上高39,362,22236,478,128
売上原価31,414,44028,776,713
売上総利益7,947,7817,701,415
割賦売上繰延利益戻入115,460117,368
割賦売上繰延利益繰入117,368113,780
差引売上総利益7,945,8737,705,002
販売費
及び一般管理費
貸倒引当金繰入額109,020-32,794
給料及び手当2,739,1212,766,409
賞与引当金繰入額95,559101,424
ポイント引当金繰入額57,10658,072
利息返還損失引当金繰入額19,3608,934
役員退職慰労引当金繰入額22,51024,984
減価償却費869,910792,764
退職給付費用126,610132,979
その他4,331,4804,123,321
販売費・一般管理費計8,370,6827,976,097
全事業営業損失(△)-424,808-271,095
営業外収益
受取利息1,251917
受取配当金14,83814,612
受取手数料35,90235,766
受取保険金12,24057,763
受取補償金19,800
その他91,35564,985
営業外収益計175,388174,045
営業外費用
支払利息187,952181,112
その他41,97076,362
営業外費用計229,923257,475
当期経常損失(△)-479,343-354,525
特別利益
固定資産売却益12,362555,563
投資有価証券売却益24,8994,528
国庫補助金20,510
特別利益計57,771560,091
特別損失
固定資産売却損11,043
固定資産除却損4,7271,039
投資有価証券売却損498
災害による損失3,672
減損損失675,51371,615
工場閉鎖損失177,022
固定資産圧縮損20,510
投資損失引当金繰入額79,303
特別損失計711,795333,153
税引前当年度純損失(△)-1,133,367-127,586
法人税120,30768,033
法人税等調整額29,11067,816
法人税等合計149,417135,850
四半期純損失(△)-1,282,785-263,436
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)-1,282,785-263,436

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
自 2018年6月1日
至 2019年5月31日
売上高2,041,8761,595,778
売上原価1,053,671845,287
売上総利益988,204750,491
販売費・一般管理費766,976796,422
営業利益又は営業損失(△)221,227-45,931
営業外収益
受取利息及び受取配当金32,68544,218
受取保険金5,23019,226
その他24,0597,777
営業外収益計61,97471,221
営業外費用
支払利息183,736171,863
その他4,447
営業外費用計188,183171,863
経常利益又は経常損失(△)95,019-146,573
特別利益
投資有価証券売却益22,1644,528
固定資産売却益9,160548,214
国庫補助金20,510
特別利益計51,834552,742
特別損失
固定資産売却損11,043
固定資産除却損3,3831
固定資産圧縮損20,510
投資有価証券売却損498
投資損失引当金繰入額296,802
事業整理損失引当金繰入額116,533
減損損失505,5765,735
特別損失計540,513419,572
税引前当年度純損失(△)-393,660-13,403
法人税2,640101,155
法人税等調整額7,547-2,548
法人税等合計10,18798,606
四半期純損失(△)-403,848-112,010

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
自 2018年6月1日
至 2019年5月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額18,17213,496

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
自 2018年6月1日
至 2019年5月31日
主要な販売費
及び一般管理費
貸倒引当金繰入額74,421
給料及び手当173,754192,644
役員退職慰労引当金繰入額13,70313,435
退職給付費用11,4388,497
減価償却費38,21936,933
業務委託費150,727149,355