有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 38,306 | 39,894 |
受取手形 | 134 | 111 |
売掛金 | 1,555 | 1,616 |
商品及び製品 | 17,540 | 17,424 |
仕掛品 | 436 | 536 |
原材料及び貯蔵品 | 1,091 | 1,161 |
前払費用 | 164 | 140 |
繰延税金資産 | 130 | 122 |
その他 | 121 | 143 |
貸倒引当金 | -6 | -6 |
流動資産合計 | 59,474 | 61,144 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,007 | 5,019 |
減価償却累計額 | -3,710 | -3,728 |
建物(純額) | 1,297 | 1,290 |
構築物 | 59 | 59 |
減価償却累計額 | -55 | -56 |
構築物(純額) | 3 | 3 |
機械及び装置 | 192 | 181 |
減価償却累計額 | -163 | -156 |
機械及び装置(純額) | 28 | 24 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 32 | 29 |
減価償却累計額 | -32 | -29 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,257 | 1,235 |
減価償却累計額 | -994 | -985 |
工具 | 262 | 249 |
土地 | 11,244 | 11,198 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 7 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 12,845 | 12,767 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 515 | 515 |
ソフトウエア | 58 | 44 |
電話加入権 | 4 | 4 |
無形固定資産合計 | 577 | 564 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 354 | 462 |
関係会社株式 | 13 | 13 |
出資金 | 2 | 1 |
関係会社長期貸付金 | 105 | 101 |
長期前払費用 | 6 | - |
繰延税金資産 | 99 | 77 |
差入保証金 | 4,516 | 4,322 |
保険積立金 | 145 | 147 |
その他 | 70 | 28 |
貸倒引当金 | -25 | 0 |
投資その他の資産合計 | 5,286 | 5,154 |
固定資産合計 | 18,710 | 18,486 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 78,184 | 79,631 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 216 | 219 |
未払金 | 30 | 63 |
未払消費税等 | 254 | 167 |
未払費用 | 640 | 659 |
未払法人税等 | 1,190 | 907 |
預り金 | 77 | 79 |
賞与引当金 | 220 | 209 |
その他 | 21 | 17 |
流動負債合計 | 2,653 | 2,323 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 155 | 166 |
長期預り保証金 | 44 | 44 |
固定負債合計 | 199 | 211 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,852 | 2,534 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,098 | 13,098 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 15,707 | 15,707 |
資本剰余金合計 | 15,707 | 15,707 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 600 | 600 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 43,510 | 45,010 |
繰越利益剰余金 | 2,348 | 2,513 |
利益剰余金合計 | 46,458 | 48,123 |
自己株式 | -16 | -16 |
株主資本合計 | 75,247 | 76,912 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 83 | 183 |
評価・換算差額等合計 | 83 | 183 |
純資産合計 | 75,331 | 77,096 |
負債純資産合計 | 78,184 | 79,631 |