大庄(9979)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 89,656 | 86,867 |
| 売上原価 | 32,576 | 31,037 |
| 売上総利益 | 57,080 | 55,830 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 294 | 334 |
| 運搬費 | 144 | 145 |
| 貸倒引当金繰入額 | 39 | 40 |
| 貸倒損失 | 8 | 0 |
| 役員報酬 | 261 | 300 |
| 給料及び手当 | 24,722 | 25,231 |
| 賞与 | 225 | 168 |
| 賞与引当金繰入額 | 226 | 191 |
| 退職給付費用 | 194 | 154 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 49 | 37 |
| 法定福利費 | 1,977 | 2,128 |
| 福利厚生費 | 188 | 192 |
| 減価償却費 | 3,811 | 3,630 |
| 水道光熱費 | 4,231 | 4,222 |
| 租税公課 | 603 | 575 |
| 地代家賃 | 8,987 | 9,254 |
| 株主優待引当金繰入額 | 78 | 78 |
| その他 | 8,241 | 8,563 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 54,287 | 55,251 |
| 営業利益 | 2,792 | 579 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 9 |
| 受取配当金 | 2 | 2 |
| 専売料収入 | 158 | 748 |
| その他 | 83 | 139 |
| 営業外収益合計 | 257 | 900 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 184 | 176 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11 | 116 |
| 社債発行費 | 17 | 5 |
| その他 | 46 | 69 |
| 営業外費用合計 | 260 | 367 |
| 経常利益 | 2,790 | 1,111 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 30 | 10 |
| 店舗立退補償金収入 | 153 | 21 |
| 受取損害賠償金 | - | 42 |
| 特別利益合計 | 183 | 74 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 343 | 182 |
| 減損損失 | 121 | 117 |
| 店舗関係整理損 | 34 | 62 |
| 役員退職慰労金 | 86 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 34 |
| 特別賞与 | - | 617 |
| その他 | 40 | 155 |
| 特別損失合計 | 626 | 1,170 |
| 税引前当期純利益 | 2,347 | 15 |
| 法人税 | 1,240 | 634 |
| 法人税等調整額 | 10 | -52 |
| 法人税等合計 | 1,251 | 581 |
| 少数株主利益 | 23 | 26 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,072 | -593 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 直営店舗売上高 | 70,859 | 67,426 |
| 加盟店向け材料売上高 | 3,047 | 3,005 |
| 加盟店向けその他売上高 | 409 | 388 |
| 不動産賃貸収入 | 706 | 680 |
| 売上高合計 | 75,023 | 71,500 |
| 売上原価 | ||
| 商品・原材料期首たな卸高 | 515 | 509 |
| 製品期首たな卸高 | 0 | 0 |
| 当期製品製造原価 | 247 | 631 |
| 当期商品・原材料仕入高 | 23,451 | 21,648 |
| 不動産賃貸原価 | 447 | 449 |
| 合計 | 24,662 | 23,239 |
| 他勘定振替高 | 328 | 320 |
| 商品・原材料期末たな卸高 | 509 | 592 |
| 製品期末たな卸高 | 0 | 20 |
| 売上原価合計 | 23,823 | 22,305 |
| 売上総利益 | 51,199 | 49,195 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 207 | 249 |
| 運搬費 | 695 | 714 |
| 貸倒引当金繰入額 | 22 | 16 |
| 役員報酬 | 172 | 174 |
| 給料及び手当 | 21,552 | 21,641 |
| 賞与 | 224 | 163 |
| 賞与引当金繰入額 | 141 | 114 |
| 退職給付費用 | 157 | 133 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 40 | 23 |
| 法定福利費 | 1,738 | 1,820 |
| 福利厚生費 | 175 | 176 |
| 減価償却費 | 3,498 | 3,273 |
| 水道光熱費 | 3,920 | 3,872 |
| 租税公課 | 547 | 519 |
| 地代家賃 | 8,454 | 8,577 |
| 株主優待引当金繰入額 | 78 | 78 |
| その他 | 7,404 | 7,364 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 49,032 | 48,913 |
| 営業利益 | 2,166 | 281 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 15 |
| 受取配当金 | 35 | 10 |
| 専売料収入 | 147 | 726 |
| その他 | 84 | 96 |
| 営業外収益合計 | 278 | 848 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 96 | 92 |
| 社債利息 | 50 | 49 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6 | 118 |
| 社債発行費 | 10 | - |
| その他 | 39 | 54 |
| 営業外費用合計 | 203 | 314 |
| 経常利益 | 2,242 | 815 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 27 | 9 |
| 店舗立退補償金収入 | 153 | 21 |
| 受取損害賠償金 | - | 42 |
| 特別利益合計 | 180 | 72 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 295 | 182 |
| 関係会社株式評価損 | - | 312 |
| 減損損失 | 121 | 83 |
| 店舗関係整理損 | 24 | 59 |
| 役員退職慰労金 | 86 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 34 |
| 特別賞与 | - | 617 |
| その他 | - | 127 |
| 特別損失合計 | 528 | 1,419 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,894 | -530 |
| 法人税 | 1,020 | 435 |
| 法人税等調整額 | 12 | -56 |
| 法人税等合計 | 1,032 | 378 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 861 | -908 |