7416 はるやま HD

7416
2026/04/21
時価
115億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-36.67倍
(2010-2025年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.16-0.5倍
(2010-2025年)
配当 予
2.21%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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はるやま HD(7416)の損益計算書

【提出】
2019年6月28日 13:11
【資料】
有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高57,071,74955,554,647
売上原価24,392,18023,632,011
売上総利益32,679,56831,922,636
販売費及び一般管理費30,272,08630,092,914
全事業営業利益2,407,4821,829,722
営業外収益
受取利息4,9965,384
受取配当金12,67416,917
受取地代家賃371,973415,945
店舗閉鎖損失引当金戻入額62,861
貸倒引当金戻入額4,475
その他79,262126,881
営業外収益計536,243565,127
営業外費用
支払利息24,72322,779
賃貸費用164,752200,214
その他15,39720,604
営業外費用計204,873243,599
当期経常利益2,738,8522,151,251
特別利益
固定資産売却益9,20626,218
新株予約権戻入益371140
負ののれん発生益79,536
関係会社株式売却益228,563
その他1,081
特別利益計89,114256,003
特別損失
投資有価証券評価損229,525
固定資産除売却損108,524445,162
減損損失366,482649,141
債権譲渡損526,315
店舗閉鎖損失引当金繰入額61,10611,883
事業譲渡損失引当金繰入額229,455
その他27,10773,004
特別損失計563,2212,164,488
税引前当年度純利益2,264,745242,765
法人税1,024,894517,417
法人税等調整額-103,678-26,451
法人税等合計921,216490,966
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)1,343,529-248,200
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)1,343,529-248,200

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
営業収益
経営管理料3,788,5483,589,799
不動産賃貸収入552,000552,000
営業収益合計4,340,5484,141,799
営業費用2,527,7292,659,395
全事業営業利益1,812,8181,482,403
営業外収益
受取利息71,75272,835
有価証券利息15935
受取配当金622,297626,846
受取手数料3,8903,848
受取地代家賃73,28368,154
店舗閉鎖損失引当金戻入額62,8612,391
貸倒引当金戻入額5,545
その他15,03942,931
営業外収益計854,829817,042
営業外費用
支払利息15,82918,906
賃貸費用11,82611,053
その他2,956741
営業外費用計30,61330,701
当期経常利益2,637,0342,268,744
特別利益
固定資産売却益9,20622,985
新株予約権戻入益371140
特別利益計9,57723,125
特別損失
関係会社株式評価損18,000
固定資産除売却損28,732318,284
減損損失362,382640,345
店舗閉鎖損失引当金繰入額32,706
貸倒引当金繰入額479,171773,458
関係会社株式売却損66,199
債権譲渡損526,315
特別損失計902,9942,342,603
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)1,743,618-50,733
法人税639,93920,112
法人税等調整額-166,949-244,726
法人税等合計472,989-224,613
四半期純利益1,270,628173,880

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額94,14453,038
主要な販売費
及び一般管理費
役員報酬113,174100,694
給料及び賞与6,267,9506,119,879
退職給付費用204,422159,615
雑給2,008,4481,978,287
賃借料8,426,6018,330,531
広告宣伝費4,222,8734,283,283
減価償却費1,511,6881,330,956

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
役員報酬64,29264,544
給料及び賞与221,871198,447
退職給付費用-33,372-1,213
雑給4,0424,488
租税公課331,282291,580
賃借料53,00380,229
広告宣伝費16,581240
減価償却費1,445,4551,250,075
支払手数料116,793436,959
消耗品費4,1443,906
水道光熱費5,5295,743

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