有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 184 | 541 |
| 前払費用 | 130 | 124 |
| 未収入金 | ※2 1,081 | ※2 1,327 |
| 短期貸付金 | ※2 707 | ※2 1,120 |
| その他 | 23 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,125 | 3,137 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,950 | ※1 2,644 |
| 構築物 | 234 | 215 |
| 車両運搬具 | 18 | 26 |
| 工具、器具及び備品 | 44 | 33 |
| 土地 | ※1 3,883 | ※1 3,871 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 7,131 | 6,793 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 61 | 58 |
| ソフトウエア | 18 | 29 |
| その他 | 11 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 91 | 99 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 360 | 356 |
| 関係会社株式 | 4,886 | 7,198 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 2,263 | ※2 1,229 |
| 長期前払費用 | 7 | 5 |
| 繰延税金資産 | 793 | 886 |
| 敷金及び保証金 | ※2 1,087 | ※2 1,018 |
| その他 | 61 | 76 |
| 貸倒引当金 | △960 | △185 |
| 投資その他の資産合計 | 8,499 | 10,584 |
| 固定資産合計 | 15,722 | 17,477 |
| 資産合計 | 17,848 | 20,615 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 6,100 | ※1 7,450 |
| 未払金 | ※2 259 | ※2 186 |
| 未払費用 | 46 | 56 |
| 未払法人税等 | 236 | 822 |
| 未払消費税等 | 72 | 23 |
| 賞与引当金 | 97 | 141 |
| 設備関係未払金 | 6 | 8 |
| その他 | 232 | 225 |
| 流動負債合計 | 7,051 | 8,914 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 700 | ※1 1,300 |
| 退職給付引当金 | 14 | 15 |
| 役員退職慰労引当金 | 731 | 731 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 1,733 | ※2 1,628 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 42 | 42 |
| 資産除去債務 | 657 | 639 |
| その他 | 48 | 45 |
| 固定負債合計 | 3,928 | 4,402 |
| 負債合計 | 10,980 | 13,317 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,785 | 1,785 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,723 | 2,723 |
| 資本剰余金合計 | 2,723 | 2,723 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 74 | 74 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,930 | 2,930 |
| 土地圧縮積立金 | 74 | 74 |
| 繰越利益剰余金 | 331 | 937 |
| 利益剰余金合計 | 3,410 | 4,017 |
| 自己株式 | △725 | △725 |
| 株主資本合計 | 7,194 | 7,801 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 188 | 10 |
| 土地再評価差額金 | △514 | △514 |
| 評価・換算差額等合計 | △326 | △504 |
| 純資産合計 | 6,868 | 7,297 |
| 負債純資産合計 | 17,848 | 20,615 |