有価証券報告書-第55期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 売上高 | 39,928,412 | 40,696,416 | |||||||||
| 売上原価 | 30,627,046 | 30,766,989 | |||||||||
| 売上総利益 | 9,301,365 | 9,929,427 | |||||||||
| 営業収入 | 1,270,765 | 1,275,573 | |||||||||
| 営業総利益 | 10,572,131 | 11,205,000 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売促進費 | 797,854 | 797,781 | |||||||||
| 消耗品費 | 317,792 | 326,432 | |||||||||
| 運賃 | 632,896 | 640,679 | |||||||||
| 賃借料 | 50,591 | 40,584 | |||||||||
| 地代家賃 | 811,727 | 812,420 | |||||||||
| 修繕維持費 | 383,394 | 412,803 | |||||||||
| 給料手当及び賞与 | 4,358,479 | 4,456,208 | |||||||||
| 福利厚生費 | 525,391 | 541,905 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 87,823 | 100,284 | |||||||||
| 退職給付費用 | 106,598 | 102,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13,300 | 11,200 | |||||||||
| 水道光熱費 | 927,226 | 936,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 613,885 | 617,201 | |||||||||
| その他 | 517,138 | 586,766 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,144,100 | 10,383,577 | |||||||||
| 営業利益 | 428,030 | 821,423 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,722 | 2,380 | |||||||||
| 受取配当金 | 5,732 | 6,312 | |||||||||
| 未回収商品券等受入益 | 4,023 | 9,479 | |||||||||
| 補助金収入 | 46,049 | 52,114 | |||||||||
| 受取手数料 | 6,694 | 6,664 | |||||||||
| その他 | 16,460 | 19,026 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 81,684 | 95,978 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 281,927 | 239,767 | |||||||||
| その他 | 17,057 | 33,594 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 298,984 | 273,361 | |||||||||
| 経常利益 | 210,729 | 644,039 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 45,986 | ※1 30,189 | |||||||||
| 減損損失 | - | ※2 337,714 | |||||||||
| 特別損失合計 | 45,986 | 367,904 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 164,743 | 276,135 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 96,913 | 266,818 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 2,740 | △162,581 | |||||||||
| 法人税等合計 | 99,654 | 104,236 | |||||||||
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 65,088 | 171,899 | |||||||||
| 少数株主利益 | 14,859 | 19,550 | |||||||||
| 当期純利益 | 50,229 | 152,348 | |||||||||