有価証券報告書-第62期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 48,254 | 47,159 | |||||||||
| 売掛金 | 1,716 | 2,096 | |||||||||
| 商品 | 21,847 | 22,754 | |||||||||
| 未着商品 | 778 | 1,211 | |||||||||
| 前払費用 | 346 | 353 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 414 | 434 | |||||||||
| 1年内回収予定の建設協力金 | 1,095 | 1,025 | |||||||||
| 預け金 | 1,376 | 1,806 | |||||||||
| その他 | 289 | 384 | |||||||||
| 流動資産合計 | 76,118 | 77,225 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,752 | 8,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,587 | △4,785 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,164 | 3,295 | |||||||||
| 構築物 | 2,955 | 3,018 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,184 | △2,267 | |||||||||
| 構築物(純額) | 771 | 751 | |||||||||
| 機械及び装置 | 107 | 109 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48 | △56 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 59 | 52 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14 | 14 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13 | △13 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1 | 0 | |||||||||
| 什器備品 | 6,031 | 6,510 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,311 | △5,563 | |||||||||
| 什器備品(純額) | 719 | 946 | |||||||||
| 土地 | 2,651 | 2,726 | |||||||||
| リース資産 | 977 | 1,368 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △158 | △400 | |||||||||
| リース資産(純額) | 818 | 968 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,189 | 8,762 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 313 | 758 | |||||||||
| リース資産 | 132 | 66 | |||||||||
| 電話加入権 | 41 | 38 | |||||||||
| その他 | 1 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 490 | 865 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,359 | 5,124 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 976 | 891 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 484 | 378 | |||||||||
| 建設協力金 | 5,944 | 5,091 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,934 | 4,157 | |||||||||
| その他 | 49 | ※1 112 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,744 | 15,751 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,423 | 25,379 | |||||||||
| 資産合計 | 97,542 | 102,605 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 706 | 784 | |||||||||
| 電子記録債務 | 20,968 | 21,307 | |||||||||
| 買掛金 | 6,713 | 8,506 | |||||||||
| リース債務 | 280 | 348 | |||||||||
| 未払金 | 2,890 | 3,028 | |||||||||
| 未払費用 | 72 | 80 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,923 | 1,239 | |||||||||
| 未払消費税等 | 562 | 166 | |||||||||
| 預り金 | 220 | 224 | |||||||||
| 賞与引当金 | 620 | 676 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 612 | 393 | |||||||||
| その他 | 75 | ※1 282 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,646 | 37,037 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 733 | 751 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 617 | 711 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 355 | 345 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,039 | 1,127 | |||||||||
| その他 | 76 | 485 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,823 | 3,421 | |||||||||
| 負債合計 | 38,469 | 40,459 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,523 | 2,523 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,321 | 2,321 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 63 | 75 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,384 | 2,396 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 132 | 132 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 48 | 46 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 42 | 31 | |||||||||
| 別途積立金 | 52,476 | 56,121 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,723 | 5,498 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 58,422 | 61,829 | |||||||||
| 自己株式 | △4,602 | △5,266 | |||||||||
| 株主資本合計 | 58,728 | 61,483 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 180 | 564 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 24 | △63 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 205 | 501 | |||||||||
| 新株予約権 | 138 | 161 | |||||||||
| 純資産合計 | 59,072 | 62,145 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 97,542 | 102,605 | |||||||||