7585 かんなん丸

7585
2024/09/18
時価
21億円
PER 予
1920.99倍
2010年以降
赤字-436.87倍
(2010-2024年)
PBR
2.96倍
2010年以降
0.97-5.39倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE 予
0.15%
ROA 予
0.06%
資料
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第2四半期(累計)連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ

【提出】
2014年2月13日 17:00
【資料】
第2四半期(累計)連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
【修正】
  • 業績
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2013年7月1日
至 2013年12月31日
業績予想の修正について
売上高
前回予想3,260
予想3,123
増減額-136
増減率-4.2%
前期実績3,207
営業利益
前回予想154
予想94
増減額-59
増減率-38.7%
前期実績136
経常利益
前回予想153
予想106
増減額-47
増減率-30.9%
前期実績143
当期純利益
前回予想81
予想46
増減額-34
増減率-42.7%
前期実績65
1株当たり当期純利益
前回予想21.25
予想12.17
前期実績15.67
連結 : 業績予想の修正
単位 : 百万円
勘定科目自 2013年7月1日
至 2013年12月31日
業績予想の修正について
売上高
前回予想6,420
予想6,143
増減額-276
増減率-4.3%
前期実績6,309
営業利益
前回予想233
予想146
増減額-86
増減率-37.3%
前期実績229
経常利益
前回予想231
予想154
増減額-76
増減率-32.9%
前期実績240
当期純利益
前回予想113
予想71
増減額-41
増減率-37%
前期実績123
1株当たり当期純利益
前回予想29.71
予想18.72
前期実績30.79

業績予想修正の理由

当第2四半期連結累計期間における外食業界におきましては、一部好調な業態も見られるものの、居酒屋業態においては、若者のお酒離れ他、来店客の減少に伴う既存店の前年割れが見られ、経営を取り巻く環境はさらに厳しい状況となっております。このような状況の下、売上高につきましては、新規出店の計画物件が全て先送りになり、既存店の一層の販売促進を推進したものの、個人消費の低迷から前回予想の3,260百万円を136百万円下回り、3,123百万円となりました。また、営業利益につきましても、売上高の減少を要因とした収益の悪化につき、コスト削減等による費用の圧縮による吸収が困難な状況となり、前回予想154百万円のところ94百万円に、経常利益につきましても、営業利益の下振れに伴い、前回予想153百万円のところ106百万円に、四半期純利益につきましては、店舗閉店決定に伴う減損損失の増加もあり、前回予想81百万円のところ46百万円となりました。なお、通期の連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間で生じた差異理由と同様の状況を見込むため、修正を行うものであります。(注)業績予想の修正及び業績見通しにつきましては、現段階の入手可能な情報に基づいて判断いたしておりますが、実際の業績は様々な要因により上記の予想数値と異なる結果となる可能性があります。