有価証券報告書-第24期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 10,513,351 | 9,767,086 |
| その他の売上高 | 11,167 | 11,166 |
| 売上高合計 | 10,524,519 | 9,778,252 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,273,445 | 4,063,802 |
| 当期商品仕入高 | 5,977,856 | 5,499,208 |
| 合計 | 10,251,302 | 9,563,010 |
| 商品期末たな卸高 | 4,063,802 | 3,667,612 |
| 商品売上原価 | 6,187,499 | 5,895,398 |
| その他の原価 | 738 | 738 |
| 売上原価合計 | 6,188,238 | 5,896,137 |
| 売上総利益 | 4,336,280 | 3,882,114 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 30,533 | 28,921 |
| 広告宣伝費 | 444,967 | 382,774 |
| ポイント販促費 | 27,426 | 25,691 |
| 通信費 | 27,959 | 26,697 |
| 旅費及び交通費 | 105,597 | 124,914 |
| 交際費 | 588 | 378 |
| 地代家賃 | 681,961 | 687,636 |
| 役員報酬 | 45,276 | 40,886 |
| 従業員給料及び賞与 | 1,591,893 | 1,625,414 |
| 退職給付費用 | 9,947 | 8,266 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,920 | 3,490 |
| 法定福利費 | 215,996 | 219,991 |
| 福利厚生費 | 17,309 | 15,015 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,000 | 14,000 |
| 保険料 | 13,318 | 12,013 |
| 消耗品費 | 85,775 | 68,828 |
| 水道光熱費 | 52,724 | 52,586 |
| 減価償却費 | 71,939 | 68,079 |
| 租税公課 | 24,282 | 22,022 |
| 支払手数料 | 108,497 | 117,131 |
| 管理費 | 25,126 | 23,707 |
| その他 | 194,497 | 173,096 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,793,538 | 3,741,545 |
| 営業利益 | 542,742 | 140,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 112 | 179 |
| 受取配当金 | 129 | 247 |
| 受取保険金 | 3,259 | 2,033 |
| ポイント引当金戻入額 | 1,208 | 1,635 |
| 債務勘定整理益 | - | 3,608 |
| 雑収入 | 1,496 | 987 |
| 営業外収益合計 | 6,206 | 8,691 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,239 | 21,800 |
| 為替差損 | 365 | 658 |
| 雑損失 | 346 | 315 |
| 営業外費用合計 | 24,952 | 22,774 |
| 経常利益 | 523,996 | 126,486 |
| 特別利益 | ||
| 移転補償金 | 516 | 206 |
| 特別利益合計 | 516 | 206 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※1 23,507 | ※1 29,541 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,496 | 13,287 |
| 減損損失 | ※2 2,981 | ※2 13,174 |
| 特別損失合計 | 37,985 | 56,003 |
| 税引前当期純利益 | 486,527 | 70,688 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 225,920 | 49,500 |
| 過年度法人税等 | - | 9,416 |
| 法人税等調整額 | △9,081 | 8,872 |
| 法人税等合計 | 216,838 | 67,789 |
| 当期純利益 | 269,688 | 2,899 |