IK HD(2722)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,337,358 | 17,614,980 |
| 売上原価 | 10,535,612 | 9,637,032 |
| 売上総利益 | 7,801,745 | 7,977,948 |
| 返品調整引当金繰入額 | 19,966 | 23,070 |
| 返品調整引当金戻入額 | 12,384 | 19,966 |
| 差引売上総利益 | 7,794,163 | 7,974,844 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,895,918 | 7,543,089 |
| 全事業営業利益 | 898,245 | 431,754 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,911 | 3,510 |
| 受取配当金 | 1,990 | 1,999 |
| 受取手数料 | 4,645 | 5,203 |
| 受取家賃 | 1,080 | 1,080 |
| その他 | 1,785 | 1,396 |
| 営業外収益計 | 11,413 | 13,189 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,833 | 6,669 |
| 為替差損 | 4,633 | 434 |
| その他 | 661 | 4 |
| 営業外費用計 | 10,127 | 7,107 |
| 当期経常利益 | 899,530 | 437,836 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 1,492 | - |
| 特別利益計 | 1,492 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,260 | 2,708 |
| 投資有価証券評価損 | - | 3,371 |
| 減損損失 | 6,662 | 24,401 |
| 特別損失計 | 12,922 | 30,481 |
| 税引前当年度純利益 | 888,100 | 407,354 |
| 法人税 | 271,883 | 167,473 |
| 法人税等調整額 | -25,296 | 1,700 |
| 法人税等合計 | 246,586 | 169,174 |
| 四半期純利益 | 641,513 | 238,180 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 641,513 | 238,180 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,558,643 | 13,252,985 |
| 売上原価 | 9,605,744 | 8,678,044 |
| 売上総利益 | 4,952,898 | 4,574,940 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,622,242 | 4,150,340 |
| 全事業営業利益 | 330,655 | 424,600 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,883 | 9,508 |
| 受取手数料 | 29,227 | 30,297 |
| 貸倒引当金戻入額 | 80,442 | 1,072 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 17,621 | - |
| その他 | 8,758 | 7,140 |
| 営業外収益計 | 143,933 | 48,018 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,091 | 6,293 |
| 為替差損 | 3,468 | - |
| その他 | 661 | - |
| 営業外費用計 | 8,220 | 6,293 |
| 当期経常利益 | 466,367 | 466,325 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 1,492 | - |
| 特別利益計 | 1,492 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,516 | 854 |
| 投資有価証券評価損 | - | 3,371 |
| 関係会社株式評価損 | - | 30,036 |
| 特別損失計 | 4,516 | 34,261 |
| 税引前当年度純利益 | 463,344 | 432,063 |
| 法人税 | 121,730 | 155,766 |
| 法人税等調整額 | -1,798 | -6,411 |
| 法人税等合計 | 119,932 | 149,354 |
| 四半期純利益 | 343,411 | 282,709 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 18,824 | 7,980 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 772,869 | 797,616 |
| 賞与引当金繰入額 | 45,328 | 39,068 |
| 広告宣伝費 | 2,840,978 | 3,286,514 |
| 運賃及び荷造費 | 1,087,293 | 1,124,989 |
| 退職給付費用 | 15,547 | 16,911 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,490 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,469 | 6,498 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 889,063 | 865,686 |
| 広告宣伝費 | 1,519,724 | 1,405,873 |
| 販売手数料 | 687,079 | 359,081 |
| 給料 | 448,988 | 446,086 |
| 賞与引当金繰入額 | 31,618 | 36,938 |
| 退職給付費用 | 15,547 | 16,911 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,490 | - |
| 減価償却費 | 43,882 | 50,958 |
| 貸倒引当金繰入額 | -12,451 | 6,501 |