Trailhead Global HD(3358)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,901,325 | 1,806,155 |
| 売上原価 | 932,230 | 926,165 |
| 売上総利益 | 969,094 | 879,990 |
| 販売費及び一般管理費 | 947,236 | 882,486 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 21,858 | -2,495 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,931 | 5,730 |
| 受取配当金 | 97 | 53 |
| 協賛金収入 | 1,721 | 1,329 |
| 受取保険金 | 825 | 2,581 |
| 違約金収入 | 3,261 | 10,249 |
| その他 | 1,927 | 2,347 |
| 営業外収益計 | 12,763 | 22,292 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,980 | 17,243 |
| 貸倒引当金繰入額 | 201 | 35,271 |
| その他 | 4,847 | 2,812 |
| 営業外費用計 | 22,029 | 55,327 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 12,592 | -35,530 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 6,648 |
| 関係会社株式売却益 | - | 73,105 |
| 特別利益計 | - | 79,753 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 633 | 3,438 |
| 減損損失 | - | 12,495 |
| 敷金及び保証金解約損 | - | 100 |
| 特別損失計 | 633 | 16,033 |
| 税引前当年度純利益 | 11,959 | 28,189 |
| 法人税 | 11,703 | 6,368 |
| 法人税等調整額 | 33,950 | 29,096 |
| 法人税等合計 | 45,654 | 35,465 |
| 四半期純損失(△) | -33,695 | -7,276 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -33,695 | -7,276 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 1,445,886 | 1,399,141 |
| その他の売上高 | 381,121 | 392,802 |
| 売上高合計 | 1,827,007 | 1,791,944 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 131,738 | 123,198 |
| 当期商品仕入高 | 242,366 | 309,366 |
| 当期製品製造原価 | 425,021 | 362,481 |
| 合計 | 799,126 | 795,047 |
| 他勘定振替高 | 9,094 | 7,641 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 123,198 | 101,451 |
| 商品及び製品売上原価 | 666,833 | 685,954 |
| その他の事業売上原価 | 240,788 | 234,086 |
| 売上原価合計 | 907,621 | 920,041 |
| 売上総利益 | 919,385 | 871,902 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,384 | 2,473 |
| 従業員給料 | 323,095 | 290,309 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,068 | 17,312 |
| 退職給付費用 | 5,183 | 4,733 |
| 貸倒引当金繰入額 | -752 | -1,081 |
| 減価償却費 | 25,475 | 26,017 |
| 賃借料 | 73,346 | 67,975 |
| ポイント引当金繰入額 | 1,221 | 811 |
| その他 | 458,606 | 467,101 |
| 販売費・一般管理費計 | 907,629 | 875,653 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 11,755 | -3,751 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,926 | 5,730 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 協賛金収入 | 1,721 | 1,329 |
| 受取保険金 | 825 | 2,581 |
| 違約金収入 | 3,261 | 10,249 |
| その他 | 1,925 | 2,347 |
| 営業外収益計 | 12,660 | 22,239 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,980 | 17,243 |
| 貸倒引当金繰入額 | 201 | 35,271 |
| その他 | 4,834 | 2,812 |
| 営業外費用計 | 22,015 | 55,327 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,400 | -36,838 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 6,648 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 11,578 |
| 特別利益計 | - | 18,226 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 671 | 3,534 |
| 減損損失 | - | 12,495 |
| 敷金及び保証金解約損 | - | 100 |
| 関係会社株式売却損 | - | 36,100 |
| 特別損失計 | 671 | 52,229 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,729 | -70,842 |
| 法人税 | 8,303 | 6,166 |
| 法人税等調整額 | 33,070 | 29,405 |
| 法人税等合計 | 41,373 | 35,572 |
| 四半期純損失(△) | -39,644 | -106,414 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,773 | 397 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 14,459 | 30,346 |
| 荷造運搬費 | 69,172 | 68,390 |
| 役員報酬 | 71,519 | 68,254 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,532 | 2,473 |
| 従業員給料 | 328,639 | 291,594 |
| 賞与 | 18,498 | 16,219 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,259 | 17,407 |
| 退職給付費用 | 5,544 | 4,750 |
| 水道光熱費 | 43,703 | 30,582 |
| 減価償却費 | 25,275 | 25,641 |
| 賃借料 | 74,789 | 68,436 |
| ポイント引当金繰入額 | 1,221 | 811 |
| 貸倒引当金繰入額 | -752 | -1,081 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|