訂正有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 1,793,160 | 1,713,904 |
売上原価 | 940,295 | 943,526 |
売上総利益 | 852,864 | 770,378 |
販売費及び一般管理費 | 890,471 | 874,018 |
全事業営業損失(△) | -37,607 | -103,640 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,860 | 5,324 |
受取配当金 | 160 | 160 |
協賛金収入 | 2,264 | - |
違約金収入 | 762 | 2,172 |
その他事業収入 | - | 9,563 |
その他 | 3,725 | 5,352 |
営業外収益計 | 12,774 | 22,574 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,259 | 14,021 |
貸倒引当金繰入額 | - | 61,044 |
持分法による投資損失 | 472 | 20,839 |
その他事業支出 | - | 12,407 |
その他 | 3,145 | 878 |
営業外費用計 | 18,877 | 109,190 |
当期経常損失(△) | -43,711 | -190,256 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 356 | 427 |
保険解約返戻金 | - | 6,289 |
移転補償金 | - | 35,036 |
特別利益計 | 356 | 41,753 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 4,994 |
固定資産売却損 | - | 8,335 |
固定資産除却損 | 147 | 11,533 |
減損損失 | 46,509 | 85,341 |
特別損失計 | 46,657 | 110,205 |
税引前当年度純損失(△) | -90,012 | -258,708 |
法人税 | 4,590 | 4,726 |
法人税等調整額 | 16,156 | 244 |
法人税等合計 | 20,747 | 4,971 |
四半期純損失(△) | -110,759 | -263,680 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -5,000 | - |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -105,759 | -263,680 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
商品及び製品売上高 | 1,365,621 | 1,280,796 |
その他の売上高 | 424,795 | 409,786 |
売上高合計 | 1,790,416 | 1,690,583 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 101,451 | 92,404 |
当期商品仕入高 | 307,634 | 299,719 |
当期製品製造原価 | 378,445 | 371,860 |
合計 | 787,531 | 763,983 |
他勘定振替高 | 8,306 | 4,887 |
商品及び製品期末たな卸高 | 92,404 | 101,066 |
商品及び製品売上原価 | 686,820 | 658,029 |
その他の事業売上原価 | 252,300 | 236,433 |
売上原価合計 | 939,121 | 894,463 |
売上総利益 | 851,295 | 796,119 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,647 | 3,668 |
従業員給料 | 257,688 | 244,134 |
賞与引当金繰入額 | 8,424 | 7,024 |
退職給付費用 | 4,941 | 5,418 |
貸倒引当金繰入額 | 1,956 | 4,324 |
減価償却費 | 22,416 | 23,185 |
賃借料 | 62,856 | 68,205 |
ポイント引当金繰入額 | 632 | 561 |
その他 | 484,782 | 472,356 |
販売費・一般管理費計 | 847,346 | 828,879 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 3,949 | -32,759 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,108 | 6,531 |
受取配当金 | 160 | 160 |
協賛金収入 | 2,264 | - |
違約金収入 | 762 | 2,172 |
その他事業収入 | - | 9,563 |
その他 | 3,226 | 5,284 |
営業外収益計 | 12,522 | 23,713 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,259 | 14,021 |
貸倒引当金繰入額 | 4,712 | 150,753 |
その他 | 3,145 | 13,145 |
営業外費用計 | 23,117 | 177,919 |
当期経常損失(△) | -6,645 | -186,965 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 356 | 427 |
保険解約返戻金 | - | 6,289 |
移転補償金 | - | 35,036 |
特別利益計 | 356 | 41,753 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 39,538 |
固定資産売却損 | - | 8,335 |
固定資産除却損 | 150 | 11,533 |
投資損失引当金繰入額 | - | 3,500 |
減損損失 | 46,509 | 84,007 |
特別損失計 | 46,660 | 146,915 |
税引前当年度純損失(△) | -52,949 | -292,127 |
法人税 | 4,515 | 4,295 |
法人税等調整額 | 15,986 | - |
法人税等合計 | 20,502 | 4,295 |
四半期純損失(△) | -73,451 | -296,422 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 201 | 37,091 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 48,351 | 51,902 |
荷造運搬費 | 71,801 | 69,941 |
役員報酬 | 68,093 | 66,998 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 3,647 | 3,668 |
従業員給料 | 257,688 | 244,531 |
賞与 | 10,222 | 8,709 |
賞与引当金繰入額 | 8,424 | 7,024 |
退職給付費用 | 4,941 | 5,418 |
水道光熱費 | 22,917 | 24,937 |
減価償却費 | 22,375 | 22,950 |
賃借料 | 63,588 | 73,351 |
ポイント引当金繰入額 | 632 | 561 |
貸倒引当金繰入額 | 1,930 | 2,991 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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