ハブ(3030)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月27日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 347,484 | 459,428 |
| 売掛金 | 10,608 | 14,120 |
| 原材料 | 32,222 | - |
| 貯蔵品 | 10,479 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 50,613 |
| 前払費用 | 66,015 | 69,119 |
| 繰延税金資産 | 51,071 | 56,421 |
| 未収入金 | 46,358 | 47,443 |
| その他 | 18,021 | 19,469 |
| 流動資産合計 | 582,262 | 716,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,537,600 | 1,738,166 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -711,686 | -843,641 |
| 建物(純額) | 825,913 | 894,525 |
| 工具 | 141,516 | 189,161 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -93,557 | -128,743 |
| 工具 | 47,959 | 60,417 |
| リース資産 | - | 54,358 |
| 減価償却累計額 | - | -7,505 |
| リース資産(純額) | - | 46,852 |
| 建設仮勘定 | 1,580 | 9,713 |
| 有形固定資産合計 | 875,453 | 1,011,508 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15,291 | 13,251 |
| 電話加入権 | 1,558 | 1,558 |
| 無形固定資産合計 | 16,850 | 14,810 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 50 | 50 |
| 長期前払費用 | 55,614 | 53,044 |
| 繰延税金資産 | 41,475 | 39,796 |
| 差入保証金 | 899,647 | 883,385 |
| 投資その他の資産合計 | 996,788 | 976,276 |
| 固定資産合計 | 1,889,092 | 2,002,595 |
| 資産合計 | 2,471,355 | 2,719,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 121,602 | 130,322 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,324 | 54,324 |
| リース債務 | - | 10,626 |
| 未払金 | 227,889 | 275,773 |
| 未払費用 | 130,096 | 149,873 |
| 未払法人税等 | 78,500 | 73,000 |
| 未払消費税等 | 18,105 | 29,913 |
| 前受金 | 815 | 780 |
| 預り金 | 6,303 | 5,981 |
| 前受収益 | 5,250 | 5,697 |
| 賞与引当金 | 68,664 | 82,874 |
| 流動負債合計 | 720,552 | 819,168 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 70,122 | 69,798 |
| リース債務 | - | 36,968 |
| 長期未払金 | 299,198 | 299,335 |
| 固定負債合計 | 369,320 | 406,102 |
| 負債合計 | 1,089,872 | 1,225,270 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 628,019 | 628,019 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 191,619 | 191,619 |
| 資本剰余金合計 | 191,619 | 191,619 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 8,162 | 8,162 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 553,681 | 666,139 |
| 利益剰余金合計 | 561,843 | 674,301 |
| 株主資本合計 | 1,381,482 | 1,493,940 |
| 純資産合計 | 1,381,482 | 1,493,940 |
| 負債純資産合計 | 2,471,355 | 2,719,210 |