有価証券報告書-第45期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,199 | 22,467 |
| 売掛金 | ※2 5,830 | ※2 6,154 |
| 有価証券 | 599 | 2,099 |
| 商品 | 70,218 | 65,666 |
| 貯蔵品 | 34 | 21 |
| 前払費用 | 1,892 | 1,982 |
| 繰延税金資産 | 1,034 | 1,078 |
| その他 | ※2 3,293 | ※2 2,318 |
| 貸倒引当金 | △9 | △12 |
| 流動資産合計 | 98,092 | 101,777 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 65,522 | ※1 65,526 |
| 減価償却累計額 | △37,946 | △40,708 |
| 建物(純額) | ※1 27,575 | ※1 24,818 |
| 構築物 | 5,647 | 5,694 |
| 減価償却累計額 | △4,087 | △4,245 |
| 構築物(純額) | 1,559 | 1,448 |
| 機械及び装置 | 724 | 763 |
| 減価償却累計額 | △655 | △655 |
| 機械及び装置(純額) | 68 | 107 |
| 車両運搬具 | 365 | 367 |
| 減価償却累計額 | △298 | △305 |
| 車両運搬具(純額) | 66 | 62 |
| 工具、器具及び備品 | 5,317 | 5,601 |
| 減価償却累計額 | △4,059 | △4,398 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,258 | 1,203 |
| 土地 | ※1 10,815 | ※1 10,806 |
| リース資産 | 12,930 | 11,736 |
| 減価償却累計額 | △5,341 | △5,826 |
| リース資産(純額) | 7,588 | 5,909 |
| 建設仮勘定 | 8 | 175 |
| その他 | 1,247 | 1,247 |
| 減価償却累計額 | △586 | △590 |
| その他(純額) | 660 | 657 |
| 有形固定資産合計 | 49,602 | 45,190 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 21 | 21 |
| 商標権 | 7 | 11 |
| ソフトウエア | 756 | 872 |
| その他 | 69 | 749 |
| 無形固定資産合計 | 854 | 1,654 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,078 | 2,761 |
| 関係会社株式 | 7,037 | 7,017 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,540 | 3,731 |
| 長期前払費用 | 2,075 | 1,980 |
| 繰延税金資産 | 5,659 | 5,901 |
| 差入保証金 | 22,430 | 21,488 |
| その他 | ※1 11,447 | ※1 9,929 |
| 減価償却累計額 | △4,752 | △4,264 |
| その他(純額) | ※1 6,695 | ※1 5,665 |
| 貸倒引当金 | △2,286 | △2,336 |
| 投資その他の資産合計 | 47,230 | 46,209 |
| 固定資産合計 | 97,687 | 93,053 |
| 資産合計 | 195,780 | 194,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 794 | 1,317 |
| 電子記録債務 | 15,083 | 16,115 |
| 買掛金 | ※1,※2 22,736 | ※1,※2 22,084 |
| リース債務 | 1,923 | 1,807 |
| 未払金 | ※2 10,255 | ※2 7,489 |
| 未払費用 | 1,458 | 1,468 |
| 未払法人税等 | 672 | 1,368 |
| 前受金 | ※2 130 | ※2 92 |
| 預り金 | 487 | 513 |
| 賞与引当金 | 305 | 327 |
| ポイント引当金 | 1,342 | 1,260 |
| 役員賞与引当金 | - | 20 |
| 災害損失引当金 | 393 | - |
| その他 | ※2 1,264 | ※2 2,952 |
| 流動負債合計 | 56,848 | 56,817 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※5 27,700 | ※1,※5 27,000 |
| リース債務 | 6,554 | 5,468 |
| 役員退職慰労引当金 | 647 | 652 |
| 退職給付引当金 | 339 | 499 |
| 転貸損失引当金 | 8 | - |
| 資産除去債務 | 1,621 | 1,614 |
| その他 | ※2 2,170 | ※2 1,986 |
| 固定負債合計 | 39,042 | 37,221 |
| 負債合計 | 95,890 | 94,039 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,163 | 15,163 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,074 | 25,074 |
| 資本剰余金合計 | 25,074 | 25,074 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50 | 50 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10 | 10 |
| 繰越利益剰余金 | 59,521 | 59,983 |
| 利益剰余金合計 | 59,581 | 60,043 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 99,819 | 100,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 70 | 511 |
| 評価・換算差額等合計 | 70 | 511 |
| 純資産合計 | 99,889 | 100,792 |
| 負債純資産合計 | 195,780 | 194,831 |