オストジャパングループ(2757)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 303,049 | 279,387 |
| 受取手形及び売掛金 | 788,393 | 719,340 |
| たな卸資産 | 201,420 | - |
| 商品 | - | 174,013 |
| 原材料 | - | 143 |
| 繰延税金資産 | 2,134 | 5,094 |
| 営業外受取手形 | - | 70,825 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 127,701 |
| その他 | 24,684 | 43,461 |
| 貸倒引当金 | -21,480 | -7,201 |
| 流動資産合計 | 1,298,200 | 1,412,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 532,865 | 496,088 |
| 減価償却累計額 | -171,597 | -184,960 |
| 減損損失累計額 | -19,098 | -19,098 |
| 建物及び構築物(純額) | 342,169 | 292,028 |
| 機械装置及び運搬具 | 172,818 | 2,611 |
| 減価償却累計額 | -58,515 | -1,960 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 114,302 | 650 |
| 工具 | 47,380 | 59,506 |
| 減価償却累計額 | -27,212 | -34,921 |
| 減損損失累計額 | -187 | -187 |
| 工具 | 19,980 | 24,396 |
| 土地 | 199,389 | 183,945 |
| リース資産 | - | 133,894 |
| 減価償却累計額 | - | -34,798 |
| 減損損失累計額 | - | -1,375 |
| リース資産(純額) | - | 97,720 |
| 有形固定資産合計 | 675,841 | 598,743 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 8,419 | - |
| その他 | 19,132 | 22,874 |
| 無形固定資産合計 | 27,551 | 22,874 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,276 | 954 |
| 長期貸付金 | - | 116,473 |
| 繰延税金資産 | 30,097 | 13,705 |
| 敷金及び保証金 | 49,609 | 58,362 |
| その他 | 47,384 | 10,158 |
| 貸倒引当金 | - | -84,458 |
| 投資その他の資産合計 | 128,368 | 115,195 |
| 固定資産合計 | 831,761 | 736,813 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,378 | 742 |
| 開発費 | 569 | - |
| 繰延資産合計 | 1,948 | 742 |
| 資産合計 | 2,131,910 | 2,150,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 875,090 | 866,666 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,279 | 78,426 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | - |
| リース債務 | - | 36,746 |
| 未払金 | 28,987 | 29,719 |
| 未払法人税等 | 15,630 | 45,974 |
| その他 | 45,762 | 23,526 |
| 流動負債合計 | 1,092,751 | 1,081,059 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 512,069 | 234,273 |
| リース債務 | - | 72,341 |
| その他 | 6,155 | 47,760 |
| 固定負債合計 | 518,224 | 354,376 |
| 負債合計 | 1,610,975 | 1,435,435 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 276,617 | 282,117 |
| 資本剰余金 | 178,617 | 178,617 |
| 利益剰余金 | 66,054 | 254,151 |
| 株主資本合計 | 521,288 | 714,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -353 | - |
| 評価・換算差額等合計 | -353 | - |
| 純資産合計 | 520,935 | 714,885 |
| 負債純資産合計 | 2,131,910 | 2,150,321 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,442 | 40,158 |
| 繰延税金資産 | 739 | - |
| 短期貸付金 | 39,000 | - |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 127,701 |
| 未収入金 | 21,867 | 32,020 |
| 営業外受取手形 | - | 70,825 |
| その他 | 2,577 | 2,517 |
| 流動資産合計 | 96,626 | 273,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | -79 | -107 |
| 建物(純額) | 520 | 492 |
| 工具 | 1,140 | 1,594 |
| 減価償却累計額 | -715 | -1,055 |
| 工具 | 425 | 538 |
| リース資産 | - | 12,554 |
| 減価償却累計額 | - | -2,423 |
| リース資産(純額) | - | 10,130 |
| 有形固定資産合計 | 945 | 11,161 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,299 | 1,148 |
| ソフトウエア | 1,932 | 437 |
| 無形固定資産合計 | 3,232 | 1,585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,276 | 954 |
| 関係会社株式 | 38,000 | 53,000 |
| 長期貸付金 | - | 116,473 |
| 関係会社長期貸付金 | 317,324 | 27,778 |
| 繰延税金資産 | 2,299 | - |
| 敷金及び保証金 | 2,330 | 2,330 |
| 貸倒引当金 | - | -84,458 |
| 投資その他の資産合計 | 361,230 | 116,078 |
| 固定資産合計 | 365,408 | 128,825 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,378 | 742 |
| 繰延資産合計 | 1,378 | 742 |
| 資産合計 | 463,413 | 402,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | - | 2,312 |
| 未払金 | 3,859 | 4,203 |
| 未払費用 | 301 | 114 |
| 未払法人税等 | 6,187 | 145 |
| 未払消費税等 | 1,315 | 772 |
| 預り金 | 2,333 | 2,347 |
| 流動負債合計 | 13,997 | 9,895 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | - | 8,100 |
| 固定負債合計 | - | 8,100 |
| 負債合計 | 13,997 | 17,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 276,617 | 282,117 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 178,617 | 178,617 |
| 資本剰余金合計 | 178,617 | 178,617 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | -5,464 | -75,939 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,464 | -75,939 |
| 利益剰余金合計 | -5,464 | -75,939 |
| 株主資本合計 | 449,769 | 384,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -353 | - |
| 評価・換算差額等合計 | -353 | - |
| 純資産合計 | 449,416 | 384,794 |
| 負債純資産合計 | 463,413 | 402,790 |