オストジャパングループ(2757)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 279,387 | 315,208 |
| 受取手形及び売掛金 | 719,340 | 705,752 |
| 商品 | 174,013 | 202,766 |
| 原材料 | 143 | 5,753 |
| 繰延税金資産 | 5,094 | 920 |
| 営業外受取手形 | 70,825 | - |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 127,701 | - |
| その他 | 43,461 | 34,582 |
| 貸倒引当金 | -7,201 | -7,058 |
| 流動資産合計 | 1,412,765 | 1,257,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 496,088 | 510,642 |
| 減価償却累計額 | -184,960 | -209,121 |
| 減損損失累計額 | -19,098 | -19,098 |
| 建物及び構築物(純額) | 292,028 | 282,423 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,611 | 3,099 |
| 減価償却累計額 | -1,960 | -2,398 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 650 | 701 |
| 工具 | 59,506 | 69,083 |
| 減価償却累計額 | -34,921 | -45,337 |
| 減損損失累計額 | -187 | -187 |
| 工具 | 24,396 | 23,558 |
| リース資産 | 133,894 | 158,533 |
| 減価償却累計額 | -34,798 | -67,944 |
| 減損損失累計額 | -1,375 | - |
| リース資産(純額) | 97,720 | 90,588 |
| 土地 | 183,945 | 276,170 |
| 有形固定資産合計 | 598,743 | 673,441 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 22,874 | 27,873 |
| 無形固定資産合計 | 22,874 | 27,873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 954 | 2,040 |
| 長期貸付金 | 116,473 | 226,709 |
| 繰延税金資産 | 13,705 | 9,926 |
| 敷金及び保証金 | 58,362 | 56,752 |
| その他 | 10,158 | 36,800 |
| 貸倒引当金 | -84,458 | -226,709 |
| 投資その他の資産合計 | 115,195 | 105,520 |
| 固定資産合計 | 736,813 | 806,834 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 742 | 106 |
| 繰延資産合計 | 742 | 106 |
| 資産合計 | 2,150,321 | 2,064,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 866,666 | 939,817 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 78,426 | 81,599 |
| リース債務 | 36,746 | 37,032 |
| 未払金 | 29,719 | 54,317 |
| 未払法人税等 | 45,974 | 2,979 |
| 債務保証損失引当金 | - | 117,184 |
| その他 | 23,526 | 26,152 |
| 流動負債合計 | 1,081,059 | 1,259,084 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 234,273 | 235,184 |
| リース債務 | 72,341 | 74,903 |
| 繰延税金負債 | - | 196 |
| その他 | 47,760 | 45,903 |
| 固定負債合計 | 354,376 | 356,187 |
| 負債合計 | 1,435,435 | 1,615,272 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 282,117 | 282,117 |
| 資本剰余金 | 178,617 | 178,617 |
| 利益剰余金 | 254,151 | -11,429 |
| 株主資本合計 | 714,885 | 449,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 289 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 289 |
| 純資産合計 | 714,885 | 449,594 |
| 負債純資産合計 | 2,150,321 | 2,064,866 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 40,158 | 111,012 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 127,701 | - |
| 前払費用 | - | 3,970 |
| 未収入金 | 32,020 | 14,092 |
| 営業外受取手形 | 70,825 | - |
| その他 | 2,517 | 0 |
| 流動資産合計 | 273,223 | 129,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 600 | 600 |
| 減価償却累計額 | -107 | -135 |
| 建物(純額) | 492 | 464 |
| 工具 | 1,594 | 1,594 |
| 減価償却累計額 | -1,055 | -1,296 |
| 工具 | 538 | 297 |
| リース資産 | 12,554 | 12,554 |
| 減価償却累計額 | -2,423 | -4,847 |
| リース資産(純額) | 10,130 | 7,706 |
| 有形固定資産合計 | 11,161 | 8,468 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,148 | 997 |
| ソフトウエア | 437 | 2,608 |
| 無形固定資産合計 | 1,585 | 3,605 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 954 | 2,040 |
| 関係会社株式 | 53,000 | 53,000 |
| 長期貸付金 | 116,473 | 226,709 |
| 関係会社長期貸付金 | 27,778 | 24,472 |
| 敷金及び保証金 | 2,330 | 2,330 |
| 預け金 | - | 22,500 |
| 貸倒引当金 | -84,458 | -226,709 |
| 投資その他の資産合計 | 116,078 | 104,342 |
| 固定資産合計 | 128,825 | 116,416 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 742 | 106 |
| 繰延資産合計 | 742 | 106 |
| 資産合計 | 402,790 | 245,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 2,312 | 2,499 |
| 未払金 | 4,203 | 28,690 |
| 未払費用 | 114 | 42 |
| 未払法人税等 | 145 | 1,087 |
| 未払消費税等 | 772 | 755 |
| 預り金 | 2,347 | 2,294 |
| 債務保証損失引当金 | - | 117,184 |
| 流動負債合計 | 9,895 | 152,554 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 8,100 | 5,601 |
| 繰延税金負債 | - | 196 |
| 固定負債合計 | 8,100 | 5,797 |
| 負債合計 | 17,996 | 158,352 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 282,117 | 282,117 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 178,617 | 178,617 |
| 資本剰余金合計 | 178,617 | 178,617 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -75,939 | -373,777 |
| 利益剰余金合計 | -75,939 | -373,777 |
| 株主資本合計 | 384,794 | 86,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 289 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 289 |
| 純資産合計 | 384,794 | 87,246 |
| 負債純資産合計 | 402,790 | 245,598 |