有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1,※3 3,220 | ※3 2,997 |
| 短期貸付金 | ※3 2,062 | ※3 1,006 |
| その他 | ※3 461 | ※3 842 |
| 流動資産合計 | 5,744 | 4,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7 | 7 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 土地 | 16 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 24 | 23 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13 | 10 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 13 | 10 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4 3,221 | 3,540 |
| 関係会社株式 | 14,551 | 13,862 |
| 長期預金 | 531 | - |
| 長期貸付金 | ※3 3,082 | ※3 4,604 |
| 差入保証金 | 122 | 122 |
| その他 | 30 | 7 |
| 貸倒引当金 | △5 | △5 |
| 投資その他の資産合計 | 21,534 | 22,130 |
| 固定資産合計 | 21,571 | 22,163 |
| 資産合計 | 27,316 | 27,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 1,062 | - |
| 未払金 | 8 | 8 |
| 未払費用 | 3 | 0 |
| 未払法人税等 | 1 | 43 |
| 預り金 | 1 | 1 |
| 賞与引当金 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | 3 |
| 流動負債合計 | 1,080 | 60 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 4 | 4 |
| 役員退職慰労引当金 | 17 | 17 |
| 繰延税金負債 | 280 | 402 |
| その他 | 9 | 8 |
| 固定負債合計 | 311 | 431 |
| 負債合計 | 1,392 | 492 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,223 | 12,223 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,818 | 7,818 |
| 資本剰余金合計 | 7,818 | 7,818 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,328 | 6,605 |
| 利益剰余金合計 | 6,328 | 6,605 |
| 自己株式 | △1,472 | △1,472 |
| 株主資本合計 | 24,898 | 25,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,026 | 1,342 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,026 | 1,342 |
| 純資産合計 | 25,924 | 26,517 |
| 負債純資産合計 | 27,316 | 27,009 |