東京建設会館の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 賃貸収入 | 382,825 | 380,049 |
| 営業原価 | ||
| 賃貸原価 | 176,659 | 181,609 |
| 営業総利益 | 206,165 | 198,439 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬及び給料手当 | 70,210 | 55,443 |
| 役員退職慰労金 | - | 1,500 |
| 退職給付費用 | -2,099 | 2,912 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | - | 2,500 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,761 | 6,661 |
| 法定福利費 | 7,112 | 5,762 |
| 福利厚生費 | 2,394 | 1,789 |
| 交際費 | 3,659 | 2,979 |
| 旅費及び交通費 | 5,265 | 1,124 |
| 減価償却費 | 580 | 270 |
| 租税公課 | 5,420 | 5,505 |
| 業務委託費 | 11,995 | 12,745 |
| 消耗品費 | 2,848 | 3,010 |
| 通信費 | 577 | 585 |
| 保険料 | 81 | 81 |
| 水道光熱費 | 1,742 | 1,879 |
| 雑費 | 1,120 | 1,737 |
| 一般管理費合計 | 116,671 | 106,489 |
| 営業利益 | 89,493 | 91,950 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 538 | 625 |
| 雑収入 | 0 | 294 |
| 営業外収益合計 | 538 | 920 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,078 | 219 |
| 営業外費用合計 | 1,078 | 219 |
| 経常利益 | 88,953 | 92,651 |
| 特別利益 | - | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 80 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 12,500 | - |
| 特別損失合計 | 12,500 | 80 |
| 税引前当期純利益 | 76,453 | 92,571 |
| 法人税 | 33,047 | 40,926 |
| 法人税等調整額 | 4,055 | -2,619 |
| 法人税等合計 | 37,103 | 38,306 |
| 当期純利益 | 39,350 | 54,265 |