越後交通の損益計算書

【提出】
2025年6月30日 10:35
【資料】
有価証券報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2023年4月1日
至 2024年3月31日
自 2024年4月1日
至 2025年3月31日
売上高23,903,68424,172,550
売上原価19,610,32319,567,479
売上総利益4,293,3614,605,071
販売費及び一般管理費3,004,7393,069,656
全事業営業利益1,288,6221,535,414
営業外収益
受取利息632,152
受取配当金89,54397,783
持分法による投資利益31,27047,935
その他75,59853,184
営業外収益計196,476201,056
営業外費用
支払利息112,694125,262
資金調達費用1,5001,500
その他3,2353,274
営業外費用計117,429130,036
当期経常利益1,367,6681,606,433
特別利益
固定資産売却益29,61643,795
補助金収入61,11230,646
受取保険金32,563
受取補償金10,25026,810
その他8324,390
特別利益計134,375105,642
特別損失
固定資産除却損12,1653,348
固定資産売却損28,117400
固定資産圧縮損3,26613,104
減損損失16,67942,500
投資有価証券評価損14,0922,500
その他5921,139
特別損失計74,91362,993
税引前当年度純利益1,427,1301,649,083
法人税453,333502,852
法人税等調整額-9,36915,760
法人税等合計443,964518,613
中間純利益983,1661,130,469
非支配株主に帰属する中間純利益64,64350,810
親会社株主に帰属する中間純利益918,5231,079,659

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2023年4月1日
至 2024年3月31日
自 2024年4月1日
至 2025年3月31日
売上高
旅客運送収入3,264,9323,290,150
その他の事業売上高2,483,6772,498,999
売上高合計5,748,6105,789,150
売上原価
運送営業費3,123,5383,017,172
その他の事業売上原価1,466,0991,437,959
売上原価合計4,589,6384,455,131
売上総利益1,158,9711,334,018
販売費及び一般管理費1,150,5011,200,512
全事業営業利益8,470133,506
営業外収益
受取利息1,4711,712
受取配当金132,481141,383
匿名組合投資利益45,01542,438
その他28,51822,469
営業外収益計207,486208,003
営業外費用
支払利息61,31071,030
資金調達費用1,5001,500
その他6091,284
営業外費用計63,42073,814
当期経常利益152,536267,695
特別利益
固定資産売却益16,56629,310
補助金収入56,33515,730
特別利益計72,90245,040
特別損失
固定資産除却損11,432207
減損損失42,500
投資有価証券評価損3,484
その他1
特別損失計14,91742,707
税引前当年度純利益210,521270,028
法人税2,10617,024
法人税等調整額
法人税等合計2,10617,024
中間純利益208,415253,004

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2023年4月1日
至 2024年3月31日
自 2024年4月1日
至 2025年3月31日
棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
棚卸資産帳簿価額切下額3,2832,058
主要な販売費
及び一般管理費
給料及び手当795,344819,934
賞与引当金繰入額60,79374,452
役員賞与引当金繰入額28,41235,612
退職給付費用33,10733,663
役員退職慰労引当金繰入額10,53913,303
賃借料270,710283,095

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2023年4月1日
至 2024年3月31日
自 2024年4月1日
至 2025年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
給料及び手当313,634312,409
賞与引当金繰入額13,23713,316
賞与引当金繰入額4,2005,600
退職給付費用10,01812,150
貸倒引当金繰入額405,949
役員退職慰労引当金繰入額2,8002,800
店舗原状回復費用引当金繰入額2,008
賃借料154,196156,351
租税公課98,20398,105
減価償却費82,251103,000
水道光熱費91,01191,038
雑費118,313123,762

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