有価証券報告書-第84期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 14:23
【資料】
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【項目】
120項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認額26百万円54百万円
退職給付引当金1,404 〃1,490 〃
確定拠出年金未払金287 〃178 〃
貸倒引当金損金算入超過額10 〃7 〃
減損損失否認額27 〃20 〃
有価証券評価損否認額657 〃621 〃
減価償却費超過額35 〃30 〃
資産除去債務101 〃100 〃
その他64 〃42 〃
繰延税金資産小計2,615百万円2,546百万円
評価性引当額△815 〃△768 〃
繰延税金資産合計1,800百万円1,778百万円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△20百万円△17百万円
資産圧縮積立金△348 〃△321 〃
退職給付信託設定益△55 〃△55 〃
子会社資本準備金払戻△18 〃△18 〃
その他有価証券評価差額△173 〃△212 〃
その他― 〃△4 〃
繰延税金負債合計△617百万円△630百万円
繰延税金資産(負債)の純額1,182百万円1,147百万円

繰延税金資産及び負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産153百万円155百万円
固定資産-繰延税金資産1,028 〃992 〃

上記のほか、下記の再評価に係る繰延税金負債を計上しております。
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
固定負債-再評価に係る繰延税金負債1,851百万円1,841百万円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2〃0.1〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△4.8〃△3.6〃
住民税均等割3.2〃3.8〃
繰越欠損金の当期控除額△1.5〃△8.7〃
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.7〃―〃
生産性向上設備投資促進税制による税額控除△2.3〃△0.3〃
評価性引当額△55.4〃△11.2〃
その他1.2〃1.8〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率△23.9%12.6%

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