有価証券報告書-第147期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業収益 | ||
自動車運送事業営業収益 | ||
旅客運送収入 | 5,047,120 | 5,005,194 |
運送雑収 | 53,233 | 50,511 |
自動車運送事業営業収益合計 | 5,100,354 | 5,055,706 |
不動産事業営業収益 | 233,261 | 253,762 |
自動車整備販売事業営業収益 | 569,014 | 570,046 |
その他の事業営業収益 | 1,697,428 | 1,639,834 |
営業収益合計 | 7,600,058 | 7,519,350 |
営業費用 | ||
自動車運送事業営業費 | ||
運送費 | 3,577,470 | 3,611,988 |
一般管理費 | 117,323 | 120,011 |
自動車運送事業営業費合計 | 3,694,794 | 3,731,999 |
不動産事業営業費 | ||
販売費及び一般管理費 | 454,428 | 404,941 |
不動産事業営業費合計 | 454,428 | 404,941 |
自動車整備販売事業営業費 | ||
売上原価 | 442,312 | 447,907 |
販売費及び一般管理費 | 473,292 | 476,736 |
自動車整備販売事業営業費合計 | 915,605 | 924,643 |
その他の事業営業費 | ||
売上原価 | 801,922 | 849,768 |
販売費及び一般管理費 | 1,473,572 | 1,473,062 |
その他の事業営業費合計 | 2,275,494 | 2,322,831 |
営業費用合計 | 7,340,322 | 7,384,416 |
営業利益 | 259,735 | 134,933 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 489 | 808 |
受取配当金 | 1,291 | 2,292 |
受取保険賠償金 | 7,523 | 8,582 |
諸物件貸付収入 | 7,875 | 7,830 |
その他 | 12,480 | 10,283 |
営業外収益合計 | 29,660 | 29,798 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 83,590 | 64,547 |
持分法による投資損失 | 5,675 | 3,279 |
その他 | 6,624 | 407 |
営業外費用合計 | 95,890 | 68,233 |
経常利益 | 193,505 | 96,498 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | - | 273 |
固定資産売却益 | 3,193 | 12,838 |
投資有価証券売却益 | - | 1,001 |
補助金収入 | 30,054 | 20,866 |
移転補償金 | 90,000 | - |
その他 | - | 1,204 |
特別利益合計 | 123,247 | 36,184 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 84,270 | 4,113 |
固定資産売却損 | 785 | 2,566 |
固定資産圧縮損 | 10,750 | 2,223 |
原状回復費用 | 17,675 | - |
損害補償損失引当金繰入額 | - | 99,021 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 12,199 |
その他 | 5,153 | 340 |
特別損失合計 | 118,634 | 120,465 |
税引前当期純利益 | 198,118 | 12,217 |
法人税 | 103,280 | 107,421 |
法人税等調整額 | 181 | -34,683 |
法人税等合計 | 103,461 | 72,737 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -60,520 |
少数株主利益 | 22,863 | 23,664 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 71,793 | -84,185 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,321,644 | 2,292,656 |
売上原価 | 703,052 | 734,217 |
売上総利益 | 1,618,591 | 1,558,438 |
販売費及び一般管理費 | 1,457,782 | 1,395,693 |
営業利益 | 160,809 | 162,744 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 10,254 | 10,420 |
諸物件貸付収入 | 7,875 | 8,263 |
雑収入 | 13,386 | 11,514 |
営業外収益合計 | 31,516 | 30,198 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 71,241 | 54,305 |
雑支出 | 6,262 | 190 |
営業外費用合計 | 77,504 | 54,495 |
経常利益 | 114,821 | 138,447 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 6 | - |
投資有価証券売却益 | - | 1,001 |
補助金収入 | 5,300 | 1,400 |
移転補償金 | 90,000 | - |
特別利益合計 | 95,306 | 2,401 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 79,655 | 1,586 |
固定資産売却損 | 783 | 2,566 |
原状回復費用 | 17,675 | - |
損害補償損失引当金繰入額 | - | 99,021 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 12,199 |
その他 | 6,741 | 1,740 |
特別損失合計 | 104,855 | 117,114 |
税引前当期純利益 | 105,272 | 23,734 |
法人税 | 50,264 | 52,270 |
法人税等調整額 | -6,683 | -42,151 |
法人税等合計 | 43,580 | 10,118 |
当期純利益 | 61,691 | 13,615 |