有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 15,193 | 20,598 |
受取手形及び営業未収金 | 11,262 | 10,434 |
有価証券 | 15 | 15 |
貯蔵品 | 9,033 | 7,994 |
繰延及び前払費用 | 3,342 | 3,821 |
代理店債権 | 2,512 | 2,483 |
未収入金 | 811 | 542 |
繰延税金資産 | 38 | 41 |
その他の流動資産 | 3,644 | 5,402 |
貸倒引当金(貸方) | -45 | -44 |
流動資産計 | 45,808 | 51,291 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 77,723 | 98,175 |
建物・構築物(純額) | 187 | 178 |
機械・運搬具(純額) | 207 | 334 |
器具及び備品(純額) | 80 | 69 |
土地 | 356 | 356 |
建設仮勘定 | 10,348 | 4,392 |
有形固定資産合計 | 88,904 | 103,506 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 81 | 42 |
その他の無形固定資産 | 8 | 8 |
無形固定資産合計 | 89 | 51 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 1,827 | 1,453 |
長期貸付金 | 68 | 51 |
長期前払費用 | 309 | 205 |
長期前払用船料 | - | 2,952 |
退職給付に係る資産 | - | 1 |
繰延税金資産 | 135 | 129 |
その他の投資等 | 2,129 | 981 |
貸倒引当金(貸方) | -42 | -42 |
投資その他の資産合計 | 4,427 | 5,731 |
固定資産計 | 93,421 | 109,289 |
資産の部合計 | 139,229 | 160,580 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 11,119 | 11,916 |
1年以内償還予定社債 | - | 310 |
借入金 | 27,255 | 31,252 |
未払法人税等 | 196 | 234 |
繰延税金負債 | 191 | 601 |
未払費用 | 197 | 261 |
前受金 | 1,239 | 1,698 |
賞与引当金 | 216 | 212 |
その他の流動負債 | 7,879 | 4,007 |
流動負債計 | 48,295 | 50,493 |
固定負債 | | |
社債 | 5,290 | 4,980 |
長期借入金 | 64,613 | 78,272 |
リース債務 | 2,919 | 2,665 |
繰延税金負債 | 1,271 | 816 |
退職給付引当金 | 1,345 | - |
役員退職慰労引当金 | 76 | 22 |
特別修繕引当金 | 1,176 | 1,530 |
訴訟損失引当金 | - | 5,763 |
退職給付に係る負債 | - | 1,142 |
その他の固定負債 | 1,984 | 1,111 |
固定負債計 | 78,676 | 96,305 |
負債の部合計 | 126,971 | 146,799 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,758 | 28,958 |
資本剰余金 | 8,295 | 16,495 |
利益剰余金 | -11,529 | -26,958 |
自己株式 | -4,704 | -4,706 |
株主資本合計 | 12,820 | 13,788 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 246 | 123 |
繰延ヘッジ損益 | -116 | 420 |
為替換算調整勘定 | -1,698 | -1,623 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,568 | -1,078 |
少数株主持分 | 1,005 | 1,071 |
純資産の部合計 | 12,257 | 13,781 |
負債・純資産合計 | 139,229 | 160,580 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 26,572 | 26,572 |
減価償却累計額 | -9,099 | -10,483 |
船舶(純額) | 17,472 | 16,089 |
建物 | 358 | 364 |
減価償却累計額 | -273 | -283 |
建物(純額) | 85 | 81 |
構築物 | 12 | 12 |
減価償却累計額 | -8 | -8 |
構築物(純額) | 4 | 4 |
機械及び装置 | 333 | 486 |
減価償却累計額 | -132 | -160 |
機械及び装置(純額) | 201 | 325 |
車両及び運搬具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
器具及び備品 | 91 | 91 |
減価償却累計額 | -75 | -75 |
器具及び備品(純額) | 15 | 15 |
土地 | 132 | 132 |
有形固定資産合計 | 17,912 | 16,649 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5 | 3 |
その他の無形固定資産 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 8 | 6 |
投資その他の資産 | | |
長期前払用船料 | - | 2,952 |
固定資産計 | 32,776 | 37,213 |
資産の部合計 | 78,469 | 79,730 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
海運業未払金 | 10,015 | 10,526 |
1年内償還予定の社債 | - | 310 |
短期借入金 | 28,761 | 26,857 |
未払金 | 6,160 | 1,141 |
未払費用 | 107 | 58 |
未払法人税等 | 19 | 21 |
繰延税金負債 | 43 | 40 |
前受金 | 1,144 | 1,639 |
預り金 | 1,377 | 1,352 |
賞与引当金 | 118 | 112 |
その他の流動負債 | 137 | 109 |
流動負債計 | 47,887 | 42,170 |
固定負債 | | |
社債 | 5,290 | 4,980 |
長期借入金 | 16,185 | 14,986 |
繰延税金負債 | 462 | 362 |
退職給付引当金 | 677 | 464 |
役員退職慰労引当金 | 22 | - |
訴訟損失引当金 | - | 5,763 |
長期預り金 | 99 | 104 |
その他の固定負債 | 449 | 650 |
固定負債計 | 23,187 | 27,311 |
負債の部合計 | 71,075 | 69,481 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,758 | 28,958 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,293 | 16,493 |
資本剰余金合計 | 8,293 | 16,493 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,075 | 1,075 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 9 | 8 |
固定資産圧縮積立金 | 802 | 723 |
別途積立金 | 13,060 | - |
繰越利益剰余金 | -31,977 | -32,295 |
利益剰余金合計 | -17,028 | -30,488 |
自己株式 | -4,704 | -4,706 |
株主資本合計 | 7,319 | 10,257 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 251 | 132 |
繰延ヘッジ損益 | -176 | -140 |
その他の包括利益累計額合計 | 74 | -8 |
純資産の部合計 | 7,394 | 10,248 |
負債・純資産合計 | 78,469 | 79,730 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -52,752 | -56,151 |